
湖南省审计师中级资格大全新版.docx
专业审计师中级资格题库,word格式可自由下载编辑,附完整答案!湖南省审计师中级资格大全新版第I部分单选题(100题)1.市场机制在资源配置中充分发挥作用的基本假定是()。A:外部不经济B:市场完全竞争C:外部经济D:收入分配公平答案:B2.6.在国有资产交易价格低于资产评估结果()的,暂停,应当获得相关产权转让批准机构书面同意才继续。A:0.5B:1C:0.9D:0.8答案:C3.企业的下列选项中,违反内部控制中“业务授权控制”要求的是()。A:出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章B:公

2022年审计单位工作情况总结5篇.docx
2022年审计单位工作情况总结5篇本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮忙支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下:一、加强学习,培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻理论和重要思想,进一步

审计报告说明中英文版.docx
审计报告说明中英文版Auditors’Report德信(20XX)审字第XXXXX号DeXin(20XX)AuditNo.XXXXXXXXABC股份有限公司全体股东:TotheshareholdersofABCCo.,Ltd.(the“Company”):我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司和合营企业(以下统称“贵集团”)财务报表,包括20XX年12月31日的合并及母公司资产负债表、20XX年度的合并及母公司利润及利润分配表、股东权益增减变动表和现金流量表以及财务报表附注。W

高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法(2).doc
附件3高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法第一章总则第一条为全面落实科学发展观,提高高等学校校园建筑能源管理水平,降低能源和水资源消耗、合理利用资源,同时增加高等学校校园建筑能耗水耗状况的公开透明度,形成有效的社会监督机制,促进高等学校校园建筑节能工作的深入开展,特制定本办法。第二条本办法适用于我国高等学校。第三条本办法制定的主要依据:(一)《民用建筑节能条例》(国务院令第530号)(二)《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理的实施意见》(建科[2007]245号)(三)《国家机关办公建筑和大型

国中乐凯胶片集团公司能源审计报告.doc
中国乐凯胶片集团公司能源审计报告保定市节能技术服务中心二○一○年十月注意事项1、报告无中国乐凯胶片集团公司公章无效。2、报告无审计机构负责人签字无效。3、报告仅对本次审计内容负责。4、报告未经中国乐凯胶片集团公司许可不得复制,经特许复制的报告,需重新加盖中国乐凯胶片集团公司公章,否则无效。5、报告涂改无效。能源审计机构人员:赵化阳、刘志辉、何健、张鸿、王浩企业主要配合人员:张文国、报告编写:刘志辉报告审核:企业法人代表:(签字)审计机构负责人:(签字、公章)签发日期:2010年12月2日审计机构地址:河北

中国乐凯胶片集团公司能源审计报告.doc
中国乐凯胶片集团公司能源审计报告保定市节能技术服务中心二○一○年十月注意事项1、报告无中国乐凯胶片集团公司公章无效。2、报告无审计机构负责人签字无效。3、报告仅对本次审计内容负责。4、报告未经中国乐凯胶片集团公司许可不得复制,经特许复制的报告,需重新加盖中国乐凯胶片集团公司公章,否则无效。5、报告涂改无效。能源审计机构人员:赵化阳、刘志辉、何健、张鸿、王浩企业主要配合人员:张文国、报告编写:刘志辉报告审核:企业法人代表:(签字)审计机构负责人:(签字、公章)签发日期:2010年12月2日审计机构地址:河北

2019年度内部审计工作总结.doc
PAGE页码9/NUMPAGES总页数92019年度内部审计工作总结20xx年度内部审计工作总结一一、主要工作及做法(一)积极筹备成立内审协会。积极发展内审单位会员和个人会员,发展入会单位36家,个人会员56人。召开内审会员单位会议,对内审章程进行讨论。目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批。(二)加强自身建设,内审人员素质不断提高。一年来,全区所有内审计人员,不断加强政治理论和业务知识学习,为保证内审任务完成打下了坚实的基础。1、加强业务建设,内审人员的工作能力不断提高。建立业务学习制度

会计经验:怎样撰写任期经济责任审计报告.doc
怎样撰写任期经济责任审计报告一、任期经济责任审计报告的特点任期经济责任审计与其它审计项目相比,由于审计客体和审计目标的变化,其报告的特点也各不相同。1、审计报告的作用。任期经济责任的客体是单位领导人,其作用是为干部管理部门的考核、任用干部提供依据,主要报送干部部门。其它审计项目的客体是被审单位,报告的作用在于为经营管理部门加强经济管理,提高经济效益服务。2、审计报告的内容。任期经济责任审计目标,从经济事项的真实、合法、效益性转移到单位领导人的经济责任上。这一点必然导致审计报告内容的核心从反映财政、财务收支

如何审计被粉饰的会计报表【会计实务经验之谈】.doc
从业二十年的老会计经验之谈,如果觉得有帮助请您打赏支持,谢谢!如何审计被粉饰的会计报表【会计实务经验之谈】企业粉饰会计报表的手段(一)虚构交易和收入,虚增利润个别企业直接在报表上做手脚,虚构收入的痕迹明显。审计人员进行审计时,可以从报表不合理的数据勾稽关系中判别出来,如某电器销售公司2013年4个季度的冰箱和空调的销售收入如表1:一般而言,非专业人士会认为该电器销售公司2013年销售额的增长是合理的,但作为审计人员就应该谨慎思考了。审计人员要考虑为什么天气渐冷的第四季度冰箱和空调的销售额不减反增,甚至比最

离任审计报告-样式报告汇编(完整版)资料.doc
离任审计报告样式报告汇编(完整版)资料(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)清产核资专项审计报告××审专〔2004〕第××号×××股份:我们接受委托,对××股份(以下简称贵公司)以2003年12月31日为基准日的清产核资的相关资料进行了审查核实,贵公司的责任是建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,保证会计资料和清产核资资料的真实、合法和完整。我们的责任是在贵公司资产清查的基础上,对贵公司查出的各项资产损失及申报待销净损失的处理预案的真实性、合理性发表意见。在审计过程中,我们本着独立、客观、公正

采购经理如何看待采购审计?【会计实务经验之谈】.doc
从业二十年的老会计经验之谈,如果觉得有帮助请您打赏支持,谢谢!采购经理如何看待采购审计?【会计实务经验之谈】在采购审计中,审计部门喜欢把目光聚焦在价格上,但审计人员对于采购的业务并不熟悉。查价格的时候就发现不了什么线索,总之效果不大。比如电气行业,同样的一个零件,外资公司的价格可以是内资公司的好几倍。表面看着相同,但是材质、工艺十分有讲究。用一台人民币200万元的设备加工出来的零件,和用一台20万人民币的设备加工出的东西,肯定是大不一样的。所以,直接审计价格,可以说基本无效。同时,审计手册对于采购业务有着

会计实务:政府投资项目信息化审计初探-0.doc
政府投资项目信息化审计初探政府投资项目信息化审计初探政府投资项目审计是集管理、绩效、经营、效益等多方面内容为一体的综合性审计,既涉及财务管理,又涉及工程建设管理;既审查工程建设项目资金的来源运作,对财务核算、会计基础工作的真实性、合规性作出评价,又要对工程建设过程进行审计,查找工程建设项目各个管理流程的衔接部位、缺失部位、薄弱环节,提出改进意见及建议并作出评价。传统的政府投资项目竣工决算审计,是事后审计,已经暴露出了明显的先天不足。针对建设项目具有周期长、投资额大、控制环节多以及审计力量不足等特点,按照提

最新迎接审计检查表态发言简短(4篇).docx
最新迎接审计检查表态发言简短(4篇)每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。迎接审计检查表态发言简短篇一尊敬的各位领导,同志们:大家好!这次市审计组到xx开展审计工作,既是对xx同志任xx间履行经济责任情况的监督考核,也是对xx工作的集中检验。首先,我代表xx,向各位领导、各位同志表示热烈的欢迎和衷心的感谢!经济责任审计,是党

2022项目审计工作计划范文.docx
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE4项目审计工作计划范文一、经济责任审计2017年确定7名经济责任审计对象:镇党委书记、党委书记及县粮食局、总工会、工商联、地震局、档案局等5家单位主要负责同志,12月底前完成。二、预算执行审计(一)县财政本级预算执行审计以促进各项积极财政政策措施的有效落实,加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配行为、提高财政资金使用效益和构建财政审计大格局为目标,对县财政局2017年度预算执行情况进行审计。着力

2022审计部个人工作总结报告.docx
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE8审计部个人工作总结报告审计工作广泛存在于各行各业之中,对经济建设有着十分重要的作用,与此同时,审计工作中也存在不少风险因素。今天范文网小编给大家整理了审计部个人工作总结,希望对大家有所帮助。审计部个人工作总结范文一我校在xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室xx年度年初工作

2022审计局年终个人工作总结范文.docx
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE4审计局年终个人工作总结范文一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:

2022审计局行政执法工作自查报告.docx
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE3审计局行政执法工作自查报告根据《关于迎接xx市行政执法专项督查的通知》要求,我局结合文件的精神,认真按照审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执法,执法质量和水平得到了进一步的提高。一、积极做好依法行政的基础性工作一是加强对依法行政工作的组织领导。专门成立了以局长xxx为组长、党组成员xx为副组长,各股室长成员的依法行政领导小组,负责对全局依法行政工作进行规划、指导,对审计执法过错进行确认和追究

2022审计人员年终个人工作总结三篇.docx
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE7审计人员年终个人工作总结三篇篇一我校在20xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:主要工作内容:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错

2022财政审计处个人工作总结.docx
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE7财政审计处个人工作总结财政审计是审计机关对政府公共财政收支的真实性、合法性和效益性所实施的审计监督。搞好财政审计,对推进依法治国、促进依法行政和保障社会主义市场经济健康发展等都具有重要的现实意义。今天范文网小编给大家整理了财政审计处个人工作总结,希望对大家有所帮助。财政审计处个人工作总结范文一自大学毕业,在社会摸爬滚打数十年,在各级领导的关心的支持下,我荣幸的成为了一名审计工作人员,近一年的工作

2022学院内部审计人员个人工作总结.docx
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE8学院内部审计人员个人工作总结篇一:20**年,根据教育部提出的关于教育审计工作的任务和要求,学校内部审计按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针,本着预防和监督并重的原则,积极开展审计服务和审计监督工作。在财务收支审计、预算执行与决算审计、工程审计、干部经济责任审计、校办企业内控审计、专项资金审计等方面做了大量工作,取得了明显效果。现将一年来的工作总结如下:一、抓好审计队伍