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论企业集团内部审计制度的构建(完整版)资料.doc

论企业集团内部审计制度的构建(完整版)资料(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)内容提要随着我国市场经济的逐步完善和国民经济的发展,强化企业内部受托责任意识,促进企业改善内部管理,提高经营效率,降低和防范经营风险,为了增强我国企业的国际竞争能力,提高对外开放的层次和水平,全方位参与国际竞争,国家陆续出台有关政策,实施经济结构的战略性调整,在尊重企业意愿和经济规律、资本有效益流动的前提下,引导和鼓励企业走集团化经营的路子并取得显著成效。通过企业集团内部审计制度的建立,强化集团内部风险控制和经营状况的实

发布时间:2024-09-10
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单位内部审计个人工作总结与计划(完整版).doc

单位内部审计个人工作总结与计划(完整版)文档资料可直接使用,可编辑,欢迎下载单位内部审计个人工作总结与计划范例单位内部审计个人工作总结与计划范例篇一:2021年,某某县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导为加强对内部审计工作的组织领导,2021年以来,我局建议并通过县府办印发了《某某县直部门(单位)及乡镇年

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审计度个人工作总结以及计划(完整版).doc

审计度个人工作总结以及计划(完整版)文档资料可直接使用,可编辑,欢迎下载审计年度个人工作总结以及2计划篇一:审计年度个人工作总结以及2计划回顾20xx的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下:一、概况我是在20xx年8月份进入aa公司从事公司内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作。自aa公司内审部成立以来,截止目前共开展了9个项目的审计工作,分别是:6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目,我参

发布时间:2024-09-10
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我国环境审计存在的问题及其对策--毕业(完整版)资料.doc

我国环境审计存在的问题及其对策--毕业(完整版)资料(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)出生年月D8B.SELECT学生.学号,姓名FROM学生,选课WHERE学生.学号=选课.学号AND成绩>=ALL(SELECT成绩FROM选课WHERE课程号=”101”)C.限定分组检索结果D.限定查询条件不同点:TCP/IP没有对网络接口层进行细分;OSI先有分层模型,后有协议规范;OSI对服务和协议做了明确的区别,而TCP/IP没有充分明确区分服务和协议。endfunc假定名称字段为字符型、宽度为6,那

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房地产公司内部审计制度最新文档.doc

房地产公司内部审计制度最新文档(可以直接使用,可编辑最新文档,欢迎下载)大自在房地产内部审计制度第一章总则第一条为了加强公司内部的审计监督,严肃财经法纪,完善内部自我约束机制,维护公司经济利益,促进公司廉政建设,保证公司经济健康飞跃发展,根据《国际内部审计准则》、《中华人民共和国审计法》,《审计署关于内部审计工作的规定》,结合公司实际情况,特制定本制度。第二条内部审计是对公司及所属各部门、各分公司(以下统称所属单位)内部控制的健全、有效,会计及相关信息的真实、合法,资产的安全、完整,经营活动的合规性以及经

发布时间:2024-09-10
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会计实务:澳大利亚政府审计业务质量管理概述.doc

澳大利亚政府审计业务质量管理概述1901年澳大利亚联邦议会通过了第一部审计法。同年,澳大利亚国家审计署(AustralianNationalAuditingOffice)成立。迄今为止,澳大利亚政府审计已有一百多年的历史。一、澳大利亚政府审计与我国不同,澳大利亚政府审计隶属于议会,并向议会负责;审计长由议会任命,并向议会报告审计结果。国家审计署和州审计长办公室彼此之间没有隶属关系。澳大利亚政府审计类型主要分为财务审计和绩效审计两种;审计范围主要是相应的该级政府的年度财务报表审计,政府各部门、事业单位、公司

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会计实务:注册会计师审计监盘的难点与对策.doc

注册会计师审计监盘的难点与对策简介:监盘是注册会计师执业过程中常用的审计策略和手段。监盘的对象通常包括现金、票据、交易性金融资产、存货和固定资产等在内的实物资产。通过对实物资产的监盘,能获取判断监盘对象存在性、完整性、权利性、估价或分摊、分类与披露的认定是否恰当的审计证据。存货监盘是证明实物资产是否存在的非常有说服力的证据,亦是判断上述其他认定的辅佐证据。但在审计过程中,由于监盘对象特质和状况的复杂性,以及计量的多样化和不一致性,给监盘带来了相应的难度,亟需为老问题探寻新办法以求妥善解决。一、监盘对象存放

发布时间:2024-09-10
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高校内部审计工作总结(精选12篇).docx

高校内部审计工作总结(精选12篇)在写总结之前,我们需要梳理好过去的经历,并提取出其中的亮点和不足。在总结中,应该突出成果和收获,让读者对自己的工作和学习有更深的认识。接下来,我们来看一些经典的总结案例,希望能给大家提供一些启发和思路。高校内部审计工作总结篇一2xx年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了积极的努力。一、

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九种舞弊行为的审计查账技巧-赶快收藏!【推荐文章】.doc

精品文档Professionaldocuments如若有用请下载收藏以便备查九种舞弊行为的审计查账技巧,赶快收藏!审计工作是一份需要耐心和细心的工作,更是需要大量实践才能从中发现问题,总结经验,小编整理了一位从事审计工作20年的审计人员对九种舞弊行为的查账技巧的总结,供大家学习参考.1隐瞒收入设置”小金库”舞弊行为的查账技巧.这种舞弊行为往往是公私交融,名义上是为集体,而实际上是为隐形私利服务.”小金库”的存在,给贪污受贿违纪活动大开了方便之门.这类舞弊行为,往往是难查,不好认定.审查中要做到:一是审查支

发布时间:2024-09-10
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最新会计事务所审计岗位职责(4篇).docx

最新会计事务所审计岗位职责(4篇)人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。会计事务所审计岗位职责篇一一、财务审计:1、每月审核出纳将当月的应收费用(物业费,电费,维修费等),以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表及银行余额调节表。3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、

发布时间:2024-09-10
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2022监察审计部经理主要先进事迹(精品范文).docx

PAGE此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。监察审计部经理主要先进事迹xx同志是xxxx供销合作联合社机关干部,担任监察审计部经理,他对内审工作的热爱和执着的追求,赢得了广大干部群众的赞颂,从事内审工作x年来,年年荣获xxxx先进集体的光荣称号,xx年被评为xx集体和个人的双先进,他忠于职守,勤奋工作,善于创新,追求实效,充分体现了新时代内审干部可敬、可信的良好风貌。一、注重内审职能的拓宽和延伸xx同志在做好财务收支、经济责任和基建装修项目等审计的基础上

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2022市审计局年度工作总结报告.docx

此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE20市审计局年度工作总结报告审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。审计局一般设有办公室、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、固定资产投资审计科、农业资源与环境审计科、干审科、干部经济责任审计办公室、内审协会等科室。今天范文网小编给大家整理了市审计局年度工作总结,希望对大家有所帮助。市审计局年度工作总结范文一今年来,我局在市审计局和XX市委、市政府的正确领导下,以党的和

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2022项目验收专项审计工作总结.docx

此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE2项目验收专项审计工作总结根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[20xx]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了20xx年度的内部审计工作。一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控

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2022银行审计员个人工作总结【三篇】.docx

此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE8银行审计员个人工作总结【三篇】篇一20xx年马上就要结束了,在过去的20xx年中,我们银行做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们银行还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们银行必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财

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2022基层经济责任审计工作调研报告2.docx

此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE11基层经济责任审计工作调研报告篇一:对领导干部经济责任审计工作的调研报告对领导干部经济责任审计工作的调研报告**县审计局以财政财务收支审计为基础,近年来,先后对34个单位、36名领导干部进行了经济责任审计,既有成功的经验,也存在一些需要研究和深化的问题。下面结合经济责任审计工作中存在的”四多四少”现象,谈几点粗浅认识:一是事后离任审计的多,而届中审计的安排少。从我县情况看,绝大多数属于领导干部调

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2022审计局信访工作总结范文三篇.docx

此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE11审计局信访工作总结范文三篇篇一信访工作是党和政府联系群众的桥梁和纽带。是维护和实现群众民主权利的重要手段。20xx年是党的xx届四中全会召开的重要之年,做好信访维稳工作,对于构建稳定和谐的社会环境具有十分重要的意义。在这不平凡的一年里,我局信访工作按照市委市政府的部署,在局党组的领导和支持下取得一定的成绩。现将一年来信访工作总结如下:一、全年信访工作回顾一年来,由于我局党组高度重视,注重做细致

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2022审计局公务员先进事迹(精品范文).docx

PAGE此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。审计局公务员先进事迹仲晓鸽,女,34岁,中共党员,本科文化,审计师职称,现任襄城县审计局行政事业股股长兼团支部书记。该同志自参加工作以来,一贯政治立场坚定,具有较强的政治敏锐感,在政治上、思想上始终同党中央保持高度一致,在重大原则问题上旗帜鲜明,在大是大非面前头脑清醒。能够适应时代的变化和工作的需要,不断加强政治和业务知识学习,适应能力强。工作上能够始终围绕局党组的工作思路,以“三个代表”重要思想为指导,坚持“

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2022审计人员个人年度工作总结报告.docx

此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE6审计人员个人年度工作总结报告篇一:在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后,我感受到了社会的残酷,工作不顺心,前程不光明,使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛,我决定通过自己的努力考取国家公务员,果然皇天不负有心人,我终于成功的成为一名公务员。之后我被分配到了审计局工作,成为一名审计局工作人员,这一晃工作就是几年过去了。一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部

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2024年审计局年终个人总结(通用12篇).docx

2024年审计局年终个人总结(通用12篇)总结是一个重要的学习方法,可以帮助我们更好地掌握知识和技能。写总结时,要注意结构完整,一篇总结应该有开头、中间和结尾,形成完整的篇章。以下是小编为大家收集的总结范文,仅供参考,希望能给大家提供一些启示。审计局年终个人总结篇一在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后,我感受到了社会的残酷,工作不顺心,前程不光明,使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛,我决定通过自己的努力考取国家公务员,果然皇天不负有心人,我终于成功的成为一名公务员。之后我

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2022在审计见面会上的表态发言稿范文.docx

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