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2024年内部审计年度工作计划 精选.pdf

2024年内部审计年度工作计划一、背景与目的自2020年以来,公司积极推行内部审计机制,以加强对组织和业务流程的监督,确保公司运营的合规性和效率。为了进一步提高审计工作的专业性和针对性,制定本年度内部审计工作计划,以便更好地完成审计任务,提供有价值的审计建议和意见。二、审计范围和对象本年度内部审计工作计划将涵盖公司的各个部门和业务流程,包括但不限于财务、采购、销售、人力资源等。具体审计对象将在每个季度进行评估和确定,确保审计工作的全面性和准确性。三、审计目标和重点本年度内部审计工作计划的主要目标是:1.确

发布时间:2024-09-15
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关于暑期会计师事务所审计实习报告.docx

关于暑期会计师事务所审计实习报告关于暑期会计师事务所审计实习报告2021-04-1704:00:01小编:admin正文:一个很偶然的机会,我到北京某会计师事务所实习(相关阅读:会计实习总结范文,会计要做的不单单是算盘珠子。)。在这近两个月的实习里,我先后随同四位项目经理到武汉、十堰、孝感、北京、大连、沈阳参与了欧盟——中国××××教育项目(PMU)、十堰××××轮胎有限责任公司(中外合资)、孝感××金属制品有限责任公司(上市公司××科技的子公司)、武汉××电子信息技术有限责任公司、北京××××超市股份有

发布时间:2024-09-14
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企业内部审计外包决策系统研究的中期报告.docx

企业内部审计外包决策系统研究的中期报告中期报告一、研究背景如今,随着经济全球化的发展和市场化的逐步推进,企业风险管理的重要性越来越受到人们的重视。在风险管理方面,内部审计是企业实现良好治理、确保商业运营的有效性和稳健性等重要手段之一。然而,内部审计需要的人力和物力成本较高,且相对于一些中小型企业来说,内部审计师也很难具备全方位的专业能力和经验。因此,外包内部审计工作成为一种趋势,它有助于企业降低成本并提升审计质量。本研究将通过构建企业内部审计外包决策系统来探讨如何解决外包内部审计工作的问题。二、研究目的本

发布时间:2024-09-13
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第三部分 项目七营业收入审计.pdf

项目七营业收入审计◇职业能力目标1.了解营业收入与营业收入审计的涵义;2.明确营业收入审计的目标;4.掌握营业收入实质性测试的程序与方法;5.掌握营业收入审计工作底稿的编制方法。◇典型工作任务1.进行营业收入的实质性测试;2.营业收入审计工作底稿的编制。任务一审计工作实施【任务导入】资料:注册会计师李某在审查发达公司某年度主营业务收入时,抽查了该公司12月份的销售业务,发现下列情况:(1)12月10日售给A公司甲产品10000元,货款已收到,未入账。(2)12月14日公司福利部门领用乙产品2000元,未作

发布时间:2024-09-12
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道路硬化工程项目审计技术文件2服务方案.pdf

2.服务方案我公司有着多年参与全程跟踪造价咨询项目、工程结算审计、协助政府部门对政府投资审计及同类工程项目跟踪审计的优势,我公司将充分发挥管理、制度优势,为项目各方面的管理工作提供全面、专业、高效、创新、优质的咨询服务,高标准、高质量的完成本项目的造价咨询服务。我们将保证全过程造价咨询服务的独立性,充分发挥造价咨询服务的监督职能,在整个项目的过程中,客观反映工程建设客观情况,对存在的问题及时披露,并对存在的问题给予专业的建议。我们将在造价咨询服务中,通过定期报告和重大问题及时汇报的方式,动态的向建设单位反

发布时间:2024-09-12
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浅析企业内部审计存在的问题及对策--毕业论文.doc

目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc293843362"摘要PAGEREF_Toc293843362\hIHYPERLINK\l"_Toc293843363"AbstractPAGEREF_Toc293843363\hIIHYPERLINK\l"_Toc293843364"前言PAGEREF_Toc293843364\h1HYPERLINK\l"_Toc293843365"第一章企业内部审计概述PAGEREF_Toc293843

发布时间:2024-09-12
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2024年公司审计工作总结精选(2篇).pdf

2024年公司审计工作总结精选一、工作概述2024年,公司审计工作围绕着提高审计质量、加强风险管理、优化审计流程和提高效率等目标展开。审计团队充分发挥专业能力,紧密配合公司各部门,全面开展了审计工作,取得了一定的成绩和经验。本次总结报告旨在对2024年度的审计工作进行总结,提出存在的问题和不足,并提出改进的措施,以期在2024年度的审计工作中实现更好的目标。二、工作成绩2024年度公司审计工作紧密围绕着公司的战略目标展开,取得了以下几方面的成果:1.提高审计质量通过采用先进的审计方法和技术,审计团队对核心

发布时间:2024-09-11
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医院物价审计工作总结2024年(2篇).pdf

医院物价审计工作总结2024年2024年医院物价审计工作总结一、背景介绍2024年,我所在医院积极响应国家政策,加强医院物价审计工作,提高医疗服务质量,优化医疗资源配置,确保医疗费用合理、透明、公正。为此,我所组织了一支由内外部审计师组成的医院物价审计团队,经过一年的努力,取得了令人满意的成绩。二、工作内容1.审计范围本次物价审计围绕医院各项收费标准设置及执行情况展开,包括门诊、住院、手术、检验、检查、药品、耗材等收费项目,覆盖了全院各科室、各项业务。2.审计方法采用抽样检查和全面检查相结合的方法进行审计

发布时间:2024-09-11
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内部审计与反舞弊实务_财务管理_经管营销_专业资料.pdf

内部审计与反舞弊实务我国是以中小企业为主的国家,中小企业的发展会在很大程度上影响到国家经济的增长。一项针对2004年我国全部中小工业企业的研究报告指出,近年来,中小企业发展迅速。从2001年到2004年的短短三年间,新增企业10万余家,增长了61.05%;总资产规模也上升近六成,而工业增加值、产品销售收入及利润总额均翻了一番;2004年中小工业企业创造的利润是2001年的近2.5倍,年均增长达34.4%。但目前我国中小企业的发展仍存在诸如民营企业很难发展为大型企业,中小企业的平均寿命过短,中小企业体制不健

发布时间:2024-09-10
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2024年财务审计工作计划(大全11篇).docx

2024年财务审计工作计划(大全11篇)有一个明确的计划可以帮助我们更好地组织时间和资源。制定计划时要与相关人员进行充分沟通和协商,确保大家对任务的理解和期望一致。制定计划的过程中,可以参考以下的范文,它们可能会给你一些制定计划的思路和方法。财务审计工作计划篇一20__年,市审计局将深入贯彻落实党____精神,紧紧围绕市委市政府决策部署和提高经济增长质量和效益这个中心,依法全面履行审计监督职责,更加注重维护民生,更加注重揭露问题,更加注重审计整改,更加注重加强服务,为促进我市率先科学发展、实现蓝色跨越,加

发布时间:2024-09-09
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