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审计员工作职责(10篇)每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。审计员工作职责篇一2.根据风险管理情况和公司发展需求,参与制定公司年度审计计划,并参与实施;3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;7.完成领导交代的其他工作。审计员工作职责篇二1?协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。审计员工作职责篇三1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;7、完成领导临时交办的其他工作。审计员工作职责篇四1.根据集团发展战略,协助中心总经理拟定法律风险管理策略方针、法律风险管理工作规划;2.协助中心总经理建立集团法律风险管理制度、管理体系,并根据风险管理制度开展法律风险防控工作;3.编制年度法律风险管理工作计划和工作方案,依据计划、方案开展法律风险管理工作;4.组织集团各业务板块、各项目开展风险自查,组织开展法律风险巡查,组织开展法律风险分析和评估,督促风险责任单位进行风险事件的应对,并对事件应对、缺陷整改情况进行监督;5.对重大合同、业务经营事项进行法律风险事前审查,提示风险;6.组织开展法律风险管理、合同合规培训工作审计员工作职责篇五1、负责集团内部审计、内控体系搭建;2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;3、拟定并完善内部审计制度和流程,4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;5、督促审计结论和建议的整改;6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;10、负责公司内部控制评估报告的编制审计员工作职责篇六1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;2、建立健全企业审计管理体系;3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;5、组织开展企业专项审计;6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;8、与内部控制审计相关的其他工作。审计员工作职责篇七1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,7、开展监察廉正建设工作,负责处理公