审计局党组关于巡察整改情况的报告.docx
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审计局党组关于巡察整改情况的报告【概述】结合当前工作需要,的会员“杯茗观海”为你整理了这篇审计局党组关于巡察整改情况的报告范文,希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。【正文】根据县委巡察工作的统一部署,2020年6月15日至7月17日,县委巡察四组对连江县审计局党组开展了巡察。2021年6月22日,县委巡察四组向连江县审计局党组反馈了巡察意见,并指出了3个方面9项共23个问题,提出了3条整改意见。连江县审计局党组针对反馈的23个问题制定整改措施23条,已完成23条,全部整改落实。现将整改落实情况报告如下:一、强化政治担当,扎实做好巡察整改工作。局党组认真落实巡察整改的主体责任,高度重视县委巡察四组的反馈意见,针对问题和意见建议认真扎实做好整改“后半篇文章”,以对党忠诚、对人民、对审计事业高度负责态度,把整改工作落实到工作上、体现在行动中,深刻剖析原因、认真查找症结,强化整改措施,坚持举一反三,注重建章立制,将整改成效转化为解决问题、推动工作的成果。充分认识和把握新时代审计工作的新职责新使命,健全工作机制,加强队伍建设,着力构建全覆盖审计工作格局,提升审计效能,为加快建造“海上福州”桥头堡、奋力建设现代化国际城市坚强北翼提供监督保障、贡献审计力量。(一)加强领导,压实责任。局党组切实担负起巡察整改的主体责任和政治责任,成立巡察整改工作领导小组及其办公室,局党组书记、局长任组长,作为整改工作的第一责任人、负总责,班子成员为副组长,负责分管领域整改工作,各科室负责人为成员,办公室依托法制综合科办理整改具体工作,形成一级抓一级、层层抓落实、分工协作、职责明确的工作格局。2021年6月以来先后召开了3次党组会议、2次全体干部职工会议,对整改工作进行深入研究、全面部署和强力推进,并于7月21日召开了巡察整改专题民主生活会,有力促进整改工作有序开展。(二)强化措施,清单管理。局党组制定并实施了《关于落实县委巡察四组反馈问题整改方案》,针对巡察反馈指出的3个方面9项共23个问题,认真细致地研究确定每一个问题的“整改、任务和责任清单”,明确问题分类、具体事项、整改措施、完成时限、完成情况、责任领导及责任人员,同时,开展跟踪检查、催促办理、限时报告、清单销号,切实做到件件有落实、事事有回应。截止目前,23个问题已经全部整改完成,并持续坚持。(三)建章立制,巩固成果。局党组坚持一手抓问题整改,一手抓制度建设。制定出台了《连江县审计局“三比三看”一线量化考评方案》《连江县审计局关于坚持审计监督全覆盖的实施意见》《连江县审计局审计项目审理暂行办法》《关于进一步规范政府投资项目审计收件、补件和反馈制度管理(试行)的通知》等。修订完善了《连江县审计局考勤制度》《连江县审计局学习制度》《连江县经济责任审计工作联席会议议事规则及办公室工作规则》等。切实做到用制度管人管事,发挥正向激励、反向约束作用,进一步巩固整改成果。二、巡察反馈问题的整改情况(一)聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和重大决策部署情况1、关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不扎实的问题。(1)学习贯彻落实习近平总书记对审计工作指示批示精神不深入。2018年省厅要求学习贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上重要讲话精神,县审计局仅停留在党组会议简单传达的表面层次,研究不深入,结合实际贯彻落实不具体、不到位,未见制定贯彻落实的具体措施。整改情况:全局上下进一步学习2016年以来习近平总书记对审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,其中局机关干部职工“争先赶超”周学习例会专题学习1次、审计系统集中整训专题学习2次,从审计机关政治属性、地位作用、体制改革、履行职责、整改工作、全覆盖、经济责任审计等多个方面进行深入学习,并联系工作实际提出落实意见。(2)政治理论学习流于形式,学用结合不紧密。开展学习停留在听报告会、开学习会、学文件等表面层次,没有做到学深学透,巡察谈话发现,班个别子成员对“四个自信”“五位一体”等应知应会内容了解不全面;党组理论中心组学习记录使用电子文档,没有原始记录、图片、信息等过程性材料,2019年和2018年《党组中心组学习(活动)计划表》基本相同;政治理论学习成效不明显,将学习成果转化为解决审计实际问题的能力还不够强,在审计信息化建设、推动大数据审计、政策措施落实情况审计、自然资源资产审计、调动社会审计力量等方面还存在差距。整改情况:年初制定《中共连江县审计局党组2021年度党组中心组学习计划》,同时根据不同阶段上级部署要求确定学习内容,每月至少一次开展专题学习或研讨,按规定撰写心得体会并发言。针对班子个别成员对“四个自信”“五位一体”等应知应会内容了解不全面,局主要领导采取谈心谈话的方式,进行批评指正,要求加强政治常识的学习,提高政治素养。本年度