公司内部审计系统柔性研究的任务书.docx
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公司内部审计系统柔性研究的任务书任务名称:公司内部审计系统柔性研究任务目的:为公司内部审计系统提供可靠性、实用性、高效性、适应性和灵活性的设计方案,使得审计工作能够更加流畅、精确、及时、全面、准确,提高财务管理和风险控制的水平,为公司经济效益的增长提供坚实的保障。任务内容:1.分析公司内部审计的需求和现状,理解其工作流程、功能模块、信息系统和网络环境,确定研究方向。2.研究柔性审计的理论基础和发展趋势,梳理其主要特征、技术手段和应用场景,掌握其优缺点及适用性。3.制定柔性审计的实施方案,根据公司的特点,选择适当的技术手段和策略,从数据准备、分析模型、结果评估、报告输出等方面进行探讨。4.开发和测试审计系统的柔性化功能,包括可拓展性、可配置性、可定制化、自适应性、智能分析等方面的功能。5.评估审计系统的柔性化功能的实际应用效果,进行验证试验,发现存在的问题及改善方向,提出改进意见和建议。6.编写总结报告,总结柔性审计的优缺点、适用范围及未来发展趋势,对公司审计工作的改进和优化提出思路和方案。7.开展培训和交流活动,向工作人员普及柔性审计理论和技术,并对系统设计和使用进行指导和支持。任务执行时间:3个月任务执行人:内部审计部门主管,信息技术部门负责人,财务管理部门主管等。任务结果:报告书,技术指南,图纸及相关材料。