县委宣传部二五财政预算草案.docx
上传人:Wi****m7 上传时间:2024-09-10 格式:DOCX 页数:76 大小:47KB 金币:10 举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

县委宣传部二五财政预算草案.docx

县委宣传部二五财政预算草案.docx

预览

免费试读已结束,剩余 66 页请下载文档后查看

10 金币

下载此文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

县委宣传部二五财政预算草案-推荐通用稿关于要求核定县委宣传部二五年度财政预算编制支出等情况的报告县财政局:根据你局财编〔〕号文件精神要求,我,全国公务员公同的天地我们按照宣传部多年来经费支出的平均数,结合县委中心组学习、精神文明建设、对外宣传,宣传部长(县委常委)开展中心工作需要等多种因素,进行了经费预算,具体如下:一、基本情况县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作,引导社会舆论,规划全局性思想政治工作方略,指导全县精神文明建设等。内设个职能科室(含正科级个、副科级个),现有在职人员名。二五年主要工作任务是指导全县宣传及思想政治工作和精神文明创建工作,完成县委交办的其他各项工作任务。二、预算情况县委宣传部属全额拨款行政机关单位,根据人员编制及工作任务,二五年度收支预算总体情况如下:、财政预算总支出为:元,其中人员支出:元(在职人员支出,元,离退休人员支出,元,对个人和家庭补助支出,元),日常公用支出,元定额公用支出,元,专项公用支出,、一般预算拨款:元。包括人员工资含津贴,元,公用经费元,交通费元、其它资金安排应为,元,其中在职人员工资、津贴及补助,元,离退休人员津贴及补助,元。对家庭和个人的补助,元,日常公用支出,元、定额公用支出:,元,公用经费综合定额,元,交通费(小车费),元。、专项公用支出:,元①维持机关运转必须的费用,元,日常必备的办公费用,元,水电费,元,邮电费,元,差旅费,元,办公电话费,元,其它支出,元。该项支出是按照按照连续三年开支的平均数进行测算并兼顾今后物价等多种因素,为机关正常运转所必需,其它支出主要是单位或单位领导参与县公共活动及其它开支。②会议费:,元,主要用于一年一度的全县宣传思想工作会议、党报党刊征订发行工作会议及宣传干部的业务培训费,是多年来经费开支经你局核算的平均数。③接待费:,元,主要是接受上级检查、调研、考核工作的综合费用及省市艺术团体来我县的综合费用。④社会宣传(含扫黄打非):,元,主要是“扫黄打非”费用及“科技、文化、卫生”三下乡活动经费。按多年活动及检查次数的平均数进行测算⑤文明创建:,元(见附件)⑥中心组学习:,元(见附件)⑦理论学习:,元(见附件)⑧外宣经费:,元(见附件)⑨小车费用:,元(见附件)、部门办公用品采购预算,元,主要是各科室添置电脑,元,空调,元。附件:县委讲师组、文指办、外宣、理论教育及小车费开支情况附件;县委讲师组、文指办、外宣、理论教育及小车费用开支情况一、中心组业务工支⒈邀请省、市专家授课(每年不少于次)×元元。⒉购买规定购置的中央级教授讲课光盘每年不少于元。⒊领导干部理论学习必备的刊物与理论书籍:①中心组成员必须订阅《求是》、《时事报告》、《了望》,所需经费元。②必备的理论书籍元。合计元。⒋相关的指导用书及理论学习材料元。⒌学习材料费:笔记本、笔、印刷打印费计元。⒍省、市组织的理论培训费:元⒎组织党课下基层活动经费:元合计元二、文指办业务开支⒈省、市创建文明县城督查及综合执法。次×元次元(文明县城督查),次元/次﹦元(综合执法)⒉精神文明建设宣传及资料经费:元⒊会议费:元⒋文明单位管理及指导:元合计元三、外宣支出⒈材料打印费:元⒉外宣通联费元⒊外宣奖励经费元,按多年来投稿数量及质量在县委文件规定数额的基础上酌减。⒋外来新闻单位来我县采访车船交通费用元合计元四、理论教育⒈每月一期《太湖宣传》的编印费:期元期元⒉理论调研及撰文必须的资料费;元⒊到乡镇和县直各各单位进行党和国家重大理论政策的宣讲及社会主义信仰的教育每年不少于次:次元次元。合计:,元五、小车费用⒈购买汽油,元⒉过桥过路费,元⒊车辆维修及保养,元⒋及补助,元合计:元推荐财政预算方案财政预算方案20**年是深入实施“**”规划,推进脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年,财政工作将认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、自治区财政工作会议和县第八次党代会议精神,认真贯彻落实中央稳中求进的工作总基调,适应经济发展新常态,紧紧围绕脱贫攻坚主题,加强财源建设,增强财政实力,优化支出结构,提高保障能力,着力推动全县经济社会持续健康协调发展。20**年财政预算草案主要指标是:预计地方一般公共财政预算收入21990万元,同比增长8%,主要收入项目为:税收收入15120万元,非税收入6870万元;自治区财政补助98383万元;调入资金796万元,地方一般公共财政预算收入加上自治区财政补助、调入资金,总财力为121**9万元。预计地方一般公共财政预算支出121051万元,主要支出项目为:一般公共服务支出11288万元、国防支出135万元、公共安全支出4977万元、教育支出37270万元、科学技术支出155万元、文化体育与传媒支出1292万元、社会保障和就业支