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信息报告员自查报告多篇[寄语]信息报告员自查报告多篇为的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。信息报告员自查报告篇1在我院的作风整顿活动中,结合本单位的实际情况,对本单位的会计工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:一、签定责任书,落实责任人。加强医疗收费管理,规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容,必须狠抓落实。(一)严格执行收费问责制,认真执行国家收费政策。(二)强化医疗服务收费公示制度,接受群众监督,一旦发现有多收乱收的,从科室绩效中扣除,并追究科室负责人和当事人的责任。(三)加强药品价格管理,严格执行国家药品价格政策,医院实行《一日开方制》,按病人实际用量处方,当日药品必须用完,任何科室不得截留。(四)规范医用耗材的使用和管理,医用耗材由器械科统一采购和管理,严格执行收费标准及明码标价,使用科室不得自带材料进行手术和治疗,一次性高值耗材不得重复使用。(五)严禁收费室外借现金。二、限期整改问题,做到不留死角。医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作,也是医院当前的中心工作,全院各业务科室必须提高认识,高度重视,从维护患者的利益出发,自觉遵守物价法律法规,加强对医疗收费行为的监督管理,健全收费管理制度,对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查,对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查,决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。三、提升自身的业务知识水平,积极参加各种有助于工作的学习机会,努力配合领导的工作,为了建设医院更加美好的明天而奋斗。信息报告员自查报告篇2接到《xx省卫生计生委关于开展河南省卫生系统网络与信息安全督导检查工作的通知》后,我院领导高度重视,组织相关科室召开专题会议,深入学习,认真贯彻落实文件精神,充分认识到开展网络与信息安全自查工作的重要性和必要性,按照文件要求检查内容,逐条进行专项检查,现将自查情况汇报如下:一、我院信息系统情况。目前,我院在线运行有his系统,emr系统,lis系统,pacs系统,心电图系统等五大系统,五大系统的测试账号在系统正式上线后已经删除,各系统为相应人员分配使用账号及初始密码,超级账户口令由信息科人员管理。五大系统从2013年6月逐步实施完成,承建商如下:二、网络安全管理情况。院领导高度重视医院网络安全管理工作,成立了以院领导为组长,各部门主要负责人为成员的网络安全管理小组,办公室设信息科,由xxx任办公室主任。医院制定并下发了《医院信息安全管理制度》、《信息保密制度》、《网络安全管理制度与规则》、《互联网管理规章制度》等制度,监督检查各应用部门的使用情况,维护网络安全。注:需成立网络安全管理小组,正式下文。各类制度以院公文形式下发。三、技术防护情况及安全隐患排查情况。从以上表格可以看出,我院在技术防护方面已采取一定相应措施,但仍有不足,不足之处在信息科年工作计划中已经列举并提出整改措施,,信息科将在信息化领导小组的督促下尽快落实整改措施。信息报告员自查报告篇3通过自查,发现本项目部的财务工作中还存在经验不足,各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务计划工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作规范管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。一、会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,收料单,银行付款单,所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳(收款和付款凭证),复核人签名。原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。2、记账基础工作情况自查中发现,付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证摘要能清楚反映经济业务,除部分重分类调整分录外,未发现不规范事项。二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度,公司财务部是资金管理部门,公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务,负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现不规范的事项。2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并签名并留底。单位付款基本使用银行支付,根据签批的付款申请单及附件办