如果您无法下载资料,请参考说明:
1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币
2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费
3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开
事务所审计员岗位职责事务所审计员岗位职责(精选30篇)事务所审计员岗位职责篇11.能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;2.在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务;3.对审计员进行有效的指导和培训。事务所审计员岗位职责篇2协助项目经理完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。事务所审计员岗位职责篇31、在项目经理的指导下,参与军工企业的价格、财务审计等涉军业务鉴证咨询工作;2、收集审计信息、整理审计文件,参与审计底稿和报告的编制工作,负责各项审计资料的存档工作;3、及时完成项目经理交办的各项工作任务。事务所审计员岗位职责篇4在上级领导下,拟订审计计划方案;按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务;编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的;实施专项审计任务;建立管理审计档案。事务所审计员岗位职责篇51、参与执行各类型审计业务;2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;3、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;4、完成项目负责人交办的其他工作。事务所审计员岗位职责篇61、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;3、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;4、根据企业的经营状况出具审计分析报告;5、完成上级领导交办的其他事项。事务所审计员岗位职责篇71.负责日常记帐对帐;2.负责每日资金出入审查;3.负责日常收确认;4.负责价格体系更新;5.负责内控审查;6.负责仓库管理;7.负责编制财务报表。事务所审计员岗位职责篇81、熟练运用用友系统进行账务处理,保证会计核算的准确性和及时性;2、报表处理:编制上报财务报表,分析,数据统计,汇报资料,配合完善岗位相关财务核算制度,流程体系建设等;3、财务分析:能够准确剖析公司财务状况及经营成本,提供决策数据;4、日常原始单据的审核、记账;5、日常涉税事项的申报及处理,配合完成年度工作及外部审计事项;6、态度积极、有执行力,充满正能量。事务所审计员岗位职责篇91.协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。2.协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致。3.协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。4.协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。5.具体实施审计工作底稿的完成,包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。6.对具体的审计测试形成审计结论,确保审计结论的正确性。事务所审计员岗位职责篇101、根据需要对工程项目进行审计。2、对审计中的不明事项,坚持深入施工现场,到__了解情况。对合同中有疑问的条款及时向相关部门咨询,确保分包审计结果的真实性、准确性。3、负责500万以上工程及材料的采购、招投标的监管工作。4、及时向部门领导反映各分包单位的审计情况,对审计完毕的结算资料及时整理、归档。5、完成领导临时交办的其他任务。审计员的岗位职责71、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;5、协助处理部门的其他工作;事务所审计员岗位职责篇111.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;2.制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;8.参与对在建工程的跟踪审计;9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;11.按时完成领导交给的临时任务。事务所审计员岗位职责篇121、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流