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内部审核实施计划表评价质量目标和管理体系的符合性和有效性。通过内审了解管理体系的运行情审核目的况与结果,发现存在的问题并分析原因,为实现质量管理体系的持续改进。审核范围管理体系所覆盖的所有要素、所有场所、所有活动和所有部门。《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、A/0版《质量手册》、审核依据A/0《程序文件》、《作业指导书》客户的要求、标书和合同条款、相关的法律法规。内审组长:内审组成员内审员:审核日期审核方式查阅文件和记录、抽查、面谈、观察、现场试验等方式进行审核。受审核部门、人员及审核要素、审核人员日期起止时间受审核部门/审核条款审核人员人员08:30-09:00相关人员首次会议内审组长内审组成09:05-09:25相关人员现场观察员09:30-12:00最高管理者4.14.24.54.5.14.5.134.24.34.44.5.4-4.5.64.5.909:30-16:30技术负责人4.5.114.5.14-4.5.174.5.19-4.5.264.14.24.5.8-4.5.104.5.124.5.1909:30-16:00质量负责人4.5.274.1.54.2.54.3.1-4.3.44.409:30-17:00部门一4.4.14.4.3-4.4.64.5.34.5.114.5.144.5.15-4.5.26安排现场试验受审核部门、人员及审核要素、审核人员日期起止时间受审核部门/人员审核条款审核人员4.1.54.2.54.3.1-4.3.44.409:30-17:00部门24.4.14.4.3-4.4.64.5.34.5.114.5.144.5.15-4.5.26安排现场试验17:10-17:40评审组内部交流且与受审方交换意见部门三4.1.54.2.54.3.1-4.3.44.44.4.14.4.3-4.4.64.5.3部门四08:30-11:304.5.114.5.14部门五安排现场试验质量控制办公室4.24.34.44.54.5.1-4.5.3部门三4.5.15-4.5.26部门四14:00-17:30安排现场试验部门五质量控制办公室4.5.5-4.5.154.5.18-4.5.194.5.274.14.24.34.3.14.3.44.5.310:00-16:30综合办公室4.5.12内审员及08:30-09:30内审组内部会议,讨论不符合项及评审汇总内审组长09:30-10:30与领导和受审部门交换意见11:00-11:30相关人员末次会议内审组长编制:审核:批准:日期:(内审组组长)(质量负责人)(总经理)