企业内部控制系统审计研究的任务书.docx
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企业内部控制系统审计研究的任务书任务名称:企业内部控制系统审计研究任务目的:通过对企业内部控制系统进行审计研究,探索企业内部控制系统的优化与完善,提升企业内部控制的有效性、可靠性和可持续性,为企业内部控制管理提供参考建议。任务内容:本研究的任务为对企业内部控制系统进行审计研究。具体内容包括:1.研究企业内部控制系统的定义、特征和目标,以及其与企业运营管理的关系。2.探索企业内部控制系统的设计和实施方式,并分析其存在的问题和不足。3.基于现有企业内部控制框架和标准,建立评估指标体系,以审计的方式对企业内部控制系统进行评估和分析。4.对企业内部控制缺陷进行捕捉和分析,并提出优化建议,以提升企业内部控制的有效性、可靠性和可持续性。5.在研究过程中,需要采用定性和定量研究方法,包括实地调研、问卷调查、案例分析等。任务执行:1.任务执行人员应当按照任务书的要求,制定详细的调查研究计划,并完成调查研究工作。2.任务执行人员应当按照计划,按时提交中期和最终研究报告,报告格式应符合国家和地方规定的相关要求。3.任务执行人员应当及时与委托方沟通,并接受委托方的督导和管理。任务期限:本研究的期限为XX个月,计划于20XX年XX月前完成。任务预算:本研究的预算为XX万元,其中包括人员费用、差旅费、材料费等各项费用,具体预算数额需要任务执行人员制定详细计划后再确定。任务执行人员:(列出任务执行人员的姓名、职务、单位等信息)