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公司出差管理制度在不断进步的时代,制度使用的情况越来越多,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。一般制度是怎么制定的呢?下面是小编整理的公司出差管理制度,欢迎阅读与收藏。公司出差管理制度11、出差定义因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差,按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。2、出差规定1、通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差(当日往返的出差可根据实际情况决定)申请,并作好工作安排,保证离开期间不会给工作带来任何影响。2、出差期间员工应遵守如下规定:1、注意言行举止,展示公司良好的`企业形象;2、避免与出差目的无关的活动;3、出差在外期间应与上级主管保持联系,通报工作进程。如有行程变动,应立即报上级主管批准方可执行;4、出差任务完成后应及时返回;5、出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。3、交通工具员工出差一般应选择乘坐汽车或火车(在火车上过夜方可选择卧铺),特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机(经济舱)。4、出差住宿标准需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时,一般员工住宿标准为200元/夜,部门主管级住宿标准为300元/夜,部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定,遵循合理经济的原则。5、伙食标准1、午餐为15元,晚餐为15元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴;员工也可选择实报实销,但每日总餐费不可超过30元。2、当日往返的出差,如于早上7:00前离家,可按标准申请早餐补贴;如于晚上7:00以后结束出差,可按标准申请晚餐补贴。3、出差期间如安排宴请客户,凭发票按规定交际应酬费报销,此餐的餐费补贴将被取消。4、酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的,则相应的餐费补贴被取消。6、出差补贴国内出差:省内或当日往返的出差每人每天补贴30元,其他情况的出差每人每天补贴60元。7、出差期间长途费用出差因公需打长途电话时,应尽量简短,以降低长途话费开支。出差因私需打长途电话,每天一次,不超过5分钟,超过部分费用由本人承担。8、报销规定出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。所有报销费用均应出具合法的发票或收据,除非特殊情况并经批准,杜绝报销白条。员工出差结束后一周内填写"报销申请表",经上级主管审批后至管理部复核报销。公司出差管理制度2第一章总则第一条为规范公司因公出差管理,使出差事务高效有序地开展,特制订本制度。第二条因公出差是指为公司的利益而借助交通工具外出办事。第三条出差分国内出差和国外出差,国外出差参照万向集团公司出国(境)管理制度。第二章出差程序第一条出差者应在出差前填写出差申请单,报部门经理同意,部门经理出差需报总经理批准。第二条除部门经理以上人员及其随从外,其他员工出差原则上不得乘飞机、火车软卧及二等舱以上的轮船。特殊情况需要超标准乘坐交通工具的需写明原因,由本部门经理签字后,报财务部批准。第三条出差者的费用原则上由出差者自行垫支,在自行垫支确实有困难的情况下可以申请领款。由本部门经理在领款单上签字后,报财务部经理及总经理批准方可领款。出差人员任务完成后,须在三日内办理报销手续,冲抵领款,否则每月按领款额的1%收取资金占用费。第四条出差人员出差前必须安排好工作,特别是部门经理出差,必须委托他人处理日常事务,以免工作失误。第五条出差人员有维护集团形象,收集相关资料和信息的义务。第六条出差任务完成后,出差人员须在三日内写出汇报,报部门经理、财务部负责人和总经理。第三章出差费用第一条出差费用报销的审批程序:出差费用的'报销,需经部门经理(或其授权人)、综合部经理(或其授权人)、财务部负责人(或其授权人)及总经理(或其授权人)审批后方可报销。第二条出差费用的报销范围及额度。1、会务费、资料费按实报支,有书籍的必须先入库并由仓管员登记备查帐,并在发票上签名后,方可报支,个人购买的一律不得报销。2、出差的乘车费用按实报支,总经理以下人员超标准乘坐交通工具的在报销时应附原经审批的报告。3、住宿费:总经理以下人员一般不超过240元/间.夜,特区和直辖市可上浮50%,超过标准部分不予报支,总经理在一般人员标准上上浮50%。参加会议、培训住宿统一解决的,按实列支,节约部分不再奖励。住宿费结算不得采用支票的方式支付。4、出差在外应尽量乘坐公共汽车,原则上不得打的,