内部审核管理程序 2023年机动车检验机构管理体系文件.pdf
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XXX机动车检验机构2023年机动车检验机构管理体系文件文件编制编制日期年03月10日□总经理□管代文件接□行政部□品质部文件审核审核日期2005年03月06日收部门□物流部□财务部文件批准批准日期2005年03月10日□业务部□文件编号受控状态接收人员发布日期2023年03月25日☑受控□非受控发放编号1文件更改履历表序号更改人更改原因更改内容版本号2内部审核管理程序1目的验证管理体系运行的符合性和有效性,改进和完善管理体系。2适用范围适用于管理体系内部审核。3职责3.1质量负责人是执行本程序的责任人,负责制订年度内审计划,策划和组织内部审核。3.2审核组长负责审核实施计划并组织实施。3.3内审员审核员在审核组长的领导下,负责具体审核活动。4程序4.1年度内部审核计划制定4.1.1年初质量负责人根据上一年度管理体系运行和内审情况及管理层要求,制定本年度内部审核计划,填写《年度内部审核计划》。计划要覆盖管理体系中的全部条款和所有部门及活动场所。4.1.2内审周期为:每12个月进行一次全面审核,内审计划报经理批准后实施。4.2内部审核准备3