公司治理下的管理舞弊审计模式探析的任务书.docx
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公司治理下的管理舞弊审计模式探析的任务书任务背景近年来,越来越多的公司因为管理层的舞弊行为而被曝光,这给公司治理和投资者的信心带来了严重的挑战。如何有效地发现和防止管理层的舞弊行为,成为了当前公司治理和内部控制的重要议题。审计师在公司治理中发挥着重要的作用,如何加强审计师的舞弊审计功能,提高审计质量,也成为了当前研究热点之一。任务目标本次研究旨在探讨公司治理下的管理舞弊审计模式,明确其内涵和特点,并在此基础上,分析现有审计师舞弊审计模式的不足之处,并提出相应的改进措施。具体任务如下:1.梳理相关文献,了解当前管理舞弊审计研究的进展和现状;2.深入探讨公司治理下的管理舞弊审计模式,明确其内涵和特点,并分析其优势和不足;3.分析当前审计师舞弊审计模式的不足之处,并提出相应的改进措施;4.结合实际案例,探讨管理舞弊审计模式在实践中的应用效果。任务要求1.详细查阅相关文献,并进行深入研究分析;2.论述清晰、逻辑性强,要注重论点的针对性和说服力;3.论文撰写时要参照相关论文写作规范,遵循学术严谨性原则,不得抄袭;4.论文篇幅要求在3000-4000字之间。参考文献1.杨彬.企业治理下的舞弊行为与舞弊审计[J].审计研究,2018,1:1-7.2.周瑾.审计师舞弊审计中存在的问题和对策分析[J].现代经济,2017,2:67-72.3.陈明利.论舞弊审计的理论体系和实践[J].审计理论与实践,2017,2:26-31.4.林新宇,王淑英.试论企业舞弊审计中的内控审计问题[J].中山大学学报(社会科学版),2016,5:37-41.5.田丽莉.基于内部控制的舞弊风险评估与审计实务研究[J].现代财经,2015,6:186-187.