审计部下半年工作计划精编.docx
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审计部下半年工作计划审计部下半年工作计划6篇【热】时间就如同白驹过隙般的流逝,我们的工作又进入新的阶段,为了在工作中有更好的成长,现在就让我们制定一份计划,好好地规划一下吧。相信许多人会觉得计划很难写?下面是小编帮大家整理的审计部下半年工作计划,希望能够帮助到大家。审计部下半年工作计划篇1为认真落实全国、全省审计工作会议部署,切实把好审计监督关、风险防控关,推动审计全覆盖向纵深发展,下面是审计部下半年工作计划。(一)坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。持续强化审计机关是政治机关意识,立足职责定位,全面深入贯彻县委、县政府部署安排,把党的创新理论转化为推进审计事业发展的实践力量,以有力有效的审计监督推动党和政府重大决策部署、重大政策措施贯彻落实。(二)聚焦主责主业,持续高质量完成审计项目计划。紧盯财政资金使用,加强预算绩效全方位、全过程审计监督,推动在全县范围内形成“重绩效、讲绩效、抓绩效、用绩效”的良好氛围。服务绿色发展,全面推开领导干部自然资源资产离任审计,将生态文明建设、节能减排、污染防治等事项纳入审计重要内容,促进打赢蓝天碧水净土保卫战。全面加力经济体检,聚焦重大政策措施落实、重大资金落地、重大工程实施、重大民生改善开展审计,依法全面履行审计监督职责,做到问题找得准、原因分析准、责任界定准、整改要求准。全力完成全年审计项目计划任务。加大对政府投资的重大项目跟踪审计力度,继续开展华阳河蓄滞洪区建设工程、农村饮用水安全等10个政府重点项目跟踪审计,确保按时完成任务。(三)开展研究型审计,全面提高审计质量。结合新形势下审计工作的新要求,引导审计人员强化问题导向、成果意识,对问题进行系统研究、深入挖掘,对审计建议进行反复推敲,使其能够真正转化为解决问题的“对症良方”,对体制机制问题进行深度研究,形成高质量审计信息、要情、报告,为党委、政府宏观决策提供参考。(四)加强审计整改,做深做实“下半篇”文章。坚持一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,认真落实中办国办及省、市两办关于建立健全审计查出问题整改长效机制的.相关办法,组织开展审计整改“回头看”监督检查,进一步做好审计工作“下半篇文章”,完善审计整改工作机制,压实被审计单位整改主体责任、主管部门监督管理责任及审计机关督促检查责任,推动源头治理,加大问责处理力度,确保审计整改取得实效。落实“三个区分开来”重要要求,全面提升审计质量和水平,更好发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。(五)推进队伍建设,筑牢望江审计事业之基。全面落实“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求,加强审计干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,锻造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。大力推进学习型机关建设,将培训作为提高干部队伍素质的“第一跑道”,把实践作为提升能力本领的“第一平台”,坚持在审计一线锤炼干部过硬本领,提高能查、能说、能写能力。常态化开展廉政警示教育和审计现场纪律监督,健全审计机关权力清单、责任清单制度,规范审计权力的运行。审计部下半年工作计划篇2随着上半年工作的圆满结束,审计部即将步入下半年的工作周期。为了确保公司财务健康、内部控制有效、风险管理到位,特制定本下半年工作计划。一、工作目标1.强化内部控制审计:全面评估公司内部控制体系的有效性,识别潜在风险点,提出改进建议,确保内部控制机制健全并得到有效执行。2.提升财务审计质量:加强对公司财务报表的审计力度,确保财务数据的真实性、准确性和完整性,防范财务风险。3.推进专项审计项目:根据公司战略需求及监管要求,开展特定领域的专项审计,如合同管理审计、采购审计、项目投资审计等,为公司决策提供可靠依据。4.加强审计团队建设:通过培训、交流等方式,提升审计人员的专业技能和综合素质,打造一支高效、专业的`审计团队。5.推动审计信息化建设:探索和应用先进的审计技术工具,如大数据分析、人工智能等,提高审计效率和精准度,实现审计工作的智能化、自动化。二、具体工作计划1.内部控制审计制定详细的内部控制审计计划,明确审计范围、审计方法和审计时间表。对公司各部门的关键业务流程进行风险评估,识别内部控制薄弱环节。实施现场审计,收集审计证据,评估内部控制执行情况。编制内部控制审计报告,提出改进建议,并跟踪整改落实情况。2.财务审计对公司财务报表进行全面审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。关注重大会计政策变更、会计估计调整等事项,确保财务处理的合规性。加强对关联交易、重大合同、对外投资等事项的审计力度,防范财务风险。完成财务审计报告,向公司管理层和董事会汇报审计结果。3.专项审计项目根据公司实际情况和监管要求,确定专项审计项目,如合同管理审计、采购审计等。制定专项审计方案,明确审计目标、审计