2024年内部审计主管岗位职责 会计审计岗位职责(十四篇).docx
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2024年内部审计主管岗位职责会计审计岗位职责(十四篇)每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。内部审计主管岗位职责会计审计岗位职责篇一2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。7、协助主任加强会计基础管理工作。8、完成月、季、年度财务报告工作。9、办理会计证年检工作。10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。11、制定会计核算科目体系。12、完成领导交办的其他工作。内部审计主管岗位职责会计审计岗位职责篇二职责:1、参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;2、根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;3、协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;4、对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;5、协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;6、协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;任职资格:1、28―35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。内部审计主管岗位职责会计审计岗位职责篇三1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。6、负责团队的管理,及相关制度的落实1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;3、熟悉审计、财经相关法律法规;4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。内部审计主管岗位职责会计审计岗位职责篇四1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。6、协助部门制定审计相关规章制度。7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。内部审计主管岗位职责会计审计岗位职责篇五1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;9、完成领导交办的其他工作。1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;4、高度的职业道德和抗压能力;5、具有财务、会计、审计等知识;6、具有二年以上同岗位经验。内部审计主管岗位职责会计审计岗位