三公经费及公务卡自查报告.docx
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三公经费及公务卡自查报告三公经费及公务卡自查报告(精选33篇)三公经费及公务卡自查报告篇1根据区纪委等部门《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我中心对XX年上半年“三公经费”的管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查机制根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。二、狠抓落实,严控各种支出(一)“三公”经费支出情况1.因公外出学习考察。上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。2.公车用车费。中心XX年有公务用车1辆。中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。3.公务接待费用。我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。(二)公务卡制度执行情况本单位的公务卡尚在申领当中。三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,中心对严格"三公"支出管理,提出了几项强化措施。一是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动;二是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率;三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用;四是控制公务接待费用。严格控制接待标准;五是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购;六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行"一支笔"审批和财务公开制度。三公经费及公务卡自查报告篇2根据县教育局文件精神,为规范教育经费的准确使用和科学管理,提高教育经费的使用效益,学校对20xx年春季的教育经费情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下:一、自查范围这次自查重点是检查20xx年春季的义务教育经费的使用情况。(营养餐实施情况、”两免一补”执行落实情况、学校公用经费管理情况、学校收费情况)。二、自查内容(一)营养餐实施情况:1.享受营养餐学生20xx年春季共70人,享受资金21000元。2.营养餐供应每周5餐,学校食堂管理人员专人负责配餐。3.营养餐资金管理规范,台帐登记清楚规范。(二)“两免一补”执行落实情况20xx年春季有义务教育阶段学生70人,减免教科书70套,享受寄宿生补助42人次,补助资金21000元;住宿人数42人,全部按规定免除住宿费。(三)公用经费1.基本情况:20xx年,我校有教职工16人,教学班6个,学生70人。春季公用经费收入14000元。2.预算编制工作开展及管理情况:学校的财务人员参加学区的预算编制工作业务培训,量入为出,认真对学校的经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行,专款专用,对口开支,实行收支两条线。3.20xx年公用费预算支出:(1)本学期总支出42989.50元:其中办公费18645.5元、电费2684元、差旅费90元、印刷费100元、培训费540元、公用租车费3100元、维修费17830元等。(2)累计余额1958.79元。4.公用经费管理使用我校在九合学区的领导下,严格按照财务管理体制,严格要求我校报帐员按时向学区报帐,所有票据都是正规票据,没有白发票。1)公用经费管理使用的具体做法是:(1)我校加强财务管理,严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支,不存在以各种名义向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费行为。(2)认真履行报账制度,力求资金的规范使用,无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票,做到手续完备,每张发票注明用途,有经手人签字,都经过校长签字。(3)无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。(4)无虚列虚支、白条、假的发票列支等违规现象。(5)学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组长,会计为副组长教师代表为监督员的会审领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。(6)学校公用经费无用于教师工资、津贴、福利和偿还债务。2)存在的问题学校规模小、开支大。(1)学校无水源,生活用水需从兰州拉运。(2)取暖主要靠烧火,开支很大。下拨的资金无法满足学校的正常运行。(四)教育收费情况1.教育收费行为完全按照上级要求,无乱收费的情况。2.食堂收入和成本支出核算规范,餐饮定价范文,按成本补偿原则、无列支教师福利费或提供教师就餐挤占学生伙食