公司各项管理流程.docx
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公司各项管理流程公司各项管理流程(精选10篇)导语:介绍公司的管理团队,其中要注意介绍各成员与管理公司有关的教育和工作背景(注意管理分工和互补);以下小编为大家介绍公司各项管理流程文章,欢迎大家阅读参考!公司各项管理流程篇11、认真履行工作汇报制度,及时下发集团公司和本公司的文件,并对所收集资料的准确性负责。2、对办公室工作人员的违纪行为负领导责任。3、对办公室人员按规定程序建议任免。4、督促检查各部门对集团公司及本公司下发的文件执行情况,并对执行不力的部门提出处理意见。5、根据制度规定或总经理指示,组织召开专业性会议,并做好会议通知和会务准备工作。6、会议形成的决定及时整理好书面材料,并在会后形成文件下发。7、会议讨论中遇到的疑难问题,会后及时组织各有关人员进行调查研究,提出解决方案。8、根据公司领导指示,组织起草编制行政方面的综合性的月度、季度、年度工作计划及各种上报资料。9、定期对下达文件的执行情况进行总结,做好文件批转收发,管理及归档工作,做好公司内部的'半年及年度工作总结,并及时上报主管部门和有关领导。10、根据企业实际情况,向总经理提出改进企业经营管理方面的合理化建议。11、组织检查劳动纪律,检查安全生产、文明生产、现场管理情况。12、负责来往客人的接待工作,并及时通知有关部门和有关人员做好招待工作。公司各项管理流程篇2员工行为如不符合适当的规范,违公司制度,一经查实,将受到根据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括所有的应采取纪律处分的过失。(1)擅自不按规定出勤上班,擅离职守、岗位;(2)工作懈怠,不按规定和要求完成工作任务;(3)无理拒绝的工作安排、指令;(4)收受任何种类的赂;(5)利用职权污,侵害公司的经济利益;(6)伪造和涂改公司的任何报告或记录;(7)未经领导允许,擅取公司的任何数据、记录或物品;(8)滋事干扰公司的.管理和业务活动;(9)弄虚作假,违公司的管理规定;(10)散布谣言,致使同事、主管或公司蒙受不利;(11)疏忽职守,使公司财务、设备等遭受不利;(12)违安全规定,或其行为危害他人安全;(13)擅自出借公司的场地、物品、设施;(14)在工作时间内干私活;(15)擅自从事公司以外的"第二职业";(16)利用职务营私舞弊,损公利已;(17)偷盗公司的财款、资源;(18)遗失经管的财物、重要文件、数据等;(19)侮辱、恐吓、殴打同事、主管等;(20)在公司赌博、酗酒或出现有伤风化德的行为;(21)其他违公司政策、程序、规定的不良行为。公司各项管理流程篇3一、请购极其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:请购的部门;请购物品所属项目请购的用途请购的物品名称、规格、数量请购物品的样品、图纸和技术资料请购物品的需求时间请购如有特殊请备注请购单填写人请购部门主管请购单审核人采购副总审核财务审核人公司总经理3、请购单及其提报规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核审核批准后报采购部门;请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份;涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况下可以电话请示,征得同意后提报采购部门,签字确认后手续后补如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储值积压的物资不采购的原则;通知仓库管理人员核查该物资是否有库存;对于不符合规定和撤销的`请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;对于紧急请购项目应优先处理;无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时与请购部门沟通;2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购;3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资的能力;四、比价、议价1、对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析,是否价格最低,所报价格的综