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审计毕业论文题目精选审计毕业论文题目精选审计毕业论文题目精选1.注册会计师行业自律运行机制研究2.大型企业并购中的资产评估问题研究3.中国注册会计师行业走向国际发展战略研究4.风险导向审计的技术和方法研究5.资产减值准备的会计审计评估问题研究6.证券市场与注册会计师制度7.论注册会计师的职业谨慎原则8.注册资产评估师知识结构和能力框架研究9.会计师事务所发展模式研究10.论审计是最高层次的经济监督11.无形资产评估标准化及前沿问题研究12.注册会计师事务所监管的评价指标体系研13.论注册会计师的法律责任14.对无形资产评估价值决定理论的认识15.论国家审计与社会审计的关系16.审计对象、目标、职能和任务的探讨17.社会审计风险的成因分析与控制18.论我国独立审计市场机制19.论审计准则20.内部审计与舞弊控制21.关于审计证据的研究22.关于审计报告的研究23.论审计假设24.关于审计方法的研究25.论民间审计人员的职业道德与法律责任26.内部控制制度及其评审的研究27.经济效益审计与财政财务审计若干问题的探讨28.关于厂长(经理)离任审计问题29.电算化审计初探30.论审计风险31.关于审计质量的思考32.注册会计师制度的研究33.企业兼并中的审计问题研究34.注册会计师质量控制体系研究35.试论公司治理结构与审计模式选择36.审计风险与财务风险的关系探讨37.广西民营企业内部审计存在的问题与对策38.浅谈货币资金审计39.中小企业内部审计存在的问题研究40.电算化时代审计的创新41.电算化会计实施条件下如何进行有效审计42.审计责任能否替代、减轻或免除会计责任43.计算机审计的风险与防范44.论项目审计对投资决策的影响45.对内部控制的再认识46.论审计的职能47.论审计风险48.论审计的独立性49.论审计质量的评估50.论审计质量控制51.独立审计、资本市场监管和会计信息失真52.内部控制制度的局限性53.我国电算化审计及对策分析54.论中国注册会计师的法律责任55.浅谈审计的独立性及影响其的几个因素56.审计风险刍议57.企业内部控制若干问题研究58.上市公司财务报告的粉饰及其应对措施59.企业内部控制失效的表现成因与对策60.关于cpa信任危机问题的思考61.论我国民间审计的独立性62.审计证据及其证明力分析63.上市公司会计造假及其防范64.内部审计监督质量面临的问题和对策65.内部控制制度与会计信息质量关系的研究66.注册会计师在社会监督中所发挥的作用研究