我国上市公司的内部控制研究的任务书.docx
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我国上市公司的内部控制研究的任务书任务书:我国上市公司的内部控制研究一、项目背景内部控制是公司治理的核心,对上市公司的财务稳健性、透明度和风险管理具有重要意义。因此,本项目旨在研究我国上市公司的内部控制情况,加强对公司治理的监管和提升上市公司的财务稳健性和透明度。二、研究目标1.了解我国上市公司内部控制的现状和存在的问题;2.探讨内部控制对上市公司财务稳健性和透明度的影响;3.对我国上市公司的内部控制进行比较分析,探讨其在国际上的地位和发展趋势;4.提炼出加强上市公司内部控制的具体措施和建议。三、研究内容1.文献综述研究:综述国内外文献,了解当前的研究热点和成果。2.实证研究:通过对A股上市公司2018年年报中披露的内部控制执行情况进行分析,揭示上市公司内部控制的现状和存在的问题。3.对比研究:比较研究我国上市公司的内部控制和国际上的先进经验,探讨其差异和原因。4.建议措施:根据研究结果,提出加强我国上市公司内部控制的具体措施和建议。四、研究方法1.文献综述法:对国内外相关文献进行综合梳理和研究。2.财务数据分析法:通过对上市公司的财务数据进行分析,揭示内部控制的现状和问题。3.问卷调查法:通过问卷调查的方式,获得上市公司内部控制的关键问题和需求信息。4.专家访谈法:经过前期整理分析,对重点问题进行深入的专家访谈,获取专家的意见和建议。五、研究成果1.研究报告:撰写《我国上市公司的内部控制研究报告》,提出具体的建议和措施。2.学术论文:根据研究成果撰写论文予以发表。3.政策建议:向政府机构和相关监管机构提出具体的政策建议。六、时间安排本研究总时限为五个月,具体安排如下:1.第一阶段:文献综述,时间为二个月;2.第二阶段:实证研究,时间为1个月;3.第三阶段:对比研究,时间为1个月;4.第四阶段:撰写研究报告,时间为1个月;七、经费预算本研究的经费总预算为80万元,主要包括硬件设备费、人员费、差旅费、文献费等具体项目。八、研究团队本研究由以下人员组成:1.主要研究人员:5名,具备相关研究背景和所需研究方面的专业知识;2.助理研究人员:3名,负责调查问卷、数据处理等相关事务;3.顾问专家:2名,提供相关领域的专业知识和指导。