GT公司内部审计工作体系构建研究开题报告.docx
上传人:王子****青蛙 上传时间:2024-09-15 格式:DOCX 页数:2 大小:11KB 金币:10 举报 版权申诉
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GT公司内部审计工作体系构建研究开题报告一、研究背景及意义内部审计是企业内部控制以及风险管控的重要手段,能评估企业风险、确认内部控制是否有效,并通过对常规业务过程的审核检验,调查内部不合规行为、发现组织漏洞和缺陷等手段,从而为企业提供有效的风险管控和业务控制的建议。近年来,随着我国经济、政治、文化环境的快速变化以及全球化的不断深入,各种风险与挑战也日益增加。内部审计作为企业内部控制、风险管理的核心功能,受到人们的高度重视,对于保障企业的稳定发展、提升经营效益,具有重要的现实意义和战略意义。GT公司是一家大型跨国企业,旗下涵盖多个行业领域,规模庞大、管理体系复杂。内部审计作为GT公司的内部控制和风险管理的重要组成部分,发挥着越来越重要的作用。然而,在过去的一段时间里,GT公司内部审计的形式与内容相对保守,审核的范围和广度相对狭窄,如何建立一个有效的内部审计工作体系,进一步提升内部控制和风险管理能力,成为了GT公司急需解决的一个问题。因此,本研究旨在对GT公司内部审计工作体系进行研究,探讨在GT公司内部审计中如何建立一个完善的检查机制和相关制度,从而推进内部审计体系的建设。二、研究内容和主要思路本研究将主要从以下几个方面入手:1.GT公司内部审计工作现状分析:分析GT公司目前内部审计的工作现状,探讨存在的问题及原因。2.内部审计工作体系概述:介绍内部审计工作体系的基本概念和内部审计的作用,探讨内部审计工作体系在企业内部控制和风险管理上的重要性。3.GT公司内部审计体系建设对策:结合GT公司的实际情况,提出建立完善的内部审计工作体系的对策。4.GT公司内部审计工作体系运行机制分析:对建立的内部审计工作体系进行运行机制分析,介绍如何落实内部审计工作体系,并确定监测、跟踪和评估的方法。5.内部审计监督及改进措施:从审计监督和改进措施两个方面探讨,如何及时发现和解决发现的问题,保持GT公司内部审计工作体系的持续改进。三、预期研究成果1.提出针对GT公司内部审计工作体系的可行建议,为GT公司建立起健康成熟和有效的内部审计工作体系提供指导和支持。2.为其他企业及其他相关领域内部审计工作提供借鉴。3.丰富和完善内部审计工作体系的理论研究。四、研究方法1.实证研究:采取问卷调查、文献资料分析、案例分析等方法,对GT公司内部审计工作体系的现状和存在的问题进行分析和评估。2.建设思路与对策:参考相关文献和实践经验,结合本公司实际情况和内部控制要求,提出可行的对策建议。3.经验总结:在借鉴国内外成功的内部审计工作体系的基础上,总结GT公司内部审计工作体系的经验和教训,为其他企业借鉴提供参考。五、拟定时间表第一阶段:研究方案和研究设计(2周)第二阶段:调查和数据收集(4周)第三阶段:数据分析和对策建议(4周)第四阶段:撰写研究报告和提交(2周)