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海南电大自开课-审计-第四次测试.doc

第四次测试_0001一、单项选择题(共10道试题,共20分。)1.销售与收款循环所涉及的财务报表项目不包括()A.销售费用B.营业收入C.应缴税费D.所得税费用2.仓库或资产使用部门根据实际需要编制一式三联的(),并经有关负责人签字批准。A.请购单B.采购单C.验收单D.付款凭单3.编写验资报告的要求,以下不正确的是()A.验资报告应简洁、精炼,准确、完整地表达验证的意见。B.客观、公正、实事求是C.验资报告的作用应明确D.提出验证意见时应认真查对工作底稿,任何时候都不需要征求委托单位意见4.具体审计计划

发布时间:2024-09-11
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(完整word版)集团公司内部审计制度(new).doc

集团公司内部审计制度第1章总则第1条为了规范集团公司的经营管理,加强内部控制与审计监督,保障公司财产物资的安全、完整,保证经营目标的顺利实现,为公司各级管理部门使用客观、真实、有效的经营管理信息提供合理保障,保证各部门、各单位的经营活动按照集团公司的经营方针、政策进行,降低经营管理风险,提高绩效。根据《审计法》、《内部审计准则》及集团公司的基本管理制度等外部法律、法规和内部规章制定本制度。第2条内部审计是公司内部进行的一种独立的咨询、评价、控制和监督活动。它通过系统、规范的方法,审查、评价公司各级组织经营

发布时间:2024-09-11
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水泥公司内部审计问题研究毕业论文.doc

安徽工商管理学院MBA论文:XX水泥公司内部审计问题研究--第一章绪论国有企业作为国民经济的重要载体,除了促进经济稳定发展外,还要起到促进社会公平的作用。内部审计是现代企业治理结构、经营管理和内部控制系统的重要组成部分,在企业的经营管理中处于重要而又特殊的地位。第一节研究的目的与意义作为我国内部审计工作主力军的企业内部审计,在实践工作中水平的发挥,内部审计工作的深度,发挥的实际作用,为企业规避的风险,由此带来的经济效益,折射了我国内部审计工作的总体水平和发展方向.随着XX水泥公司的规模扩大,目前已拥有八家

发布时间:2024-09-11
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2024年审计年度计划(大全15篇).docx

2024年审计年度计划(大全15篇)计划可以帮助我们更好地组织时间和资源,提高工作效率。在制定计划时,需要进行充分的调研和分析,了解相关情况。接下来是一些计划编制的实用技巧和方法,希望对你有所启发。审计年度计划篇一20__年审计工作要以为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计“免疫系统”功能,为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出积极贡献。总的思路及计划是:即:紧紧围绕县域经济发展这个中心,强化审计监督服务。作为县政府综合经济监督的审计机关,要围绕县委县政府确

发布时间:2024-09-11
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2024年审计年度计划(精选15篇).docx

2024年审计年度计划(精选15篇)计划可以帮助我们预见潜在的问题和挑战,并做出相应的应对措施。学会从失败中吸取经验和教训,不断改进计划和提高计划执行的效果。通过以下范文的学习,可以对计划制定有更深入的理解。审计年度计划篇一审计是指专门机构依法对各级政府、金融机构、企业事业单位的重大项目和财政收支进行事前和事后审查的独立的经济监督活动。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴!根据总经办部署,财务部于今年3月-6月期间,对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下:本次内部审计按照既定方案,

发布时间:2024-09-11
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基于RPA技术的智慧审计机器人的应用研究.docx

基于RPA技术的智慧审计机器人的应用研究一、概览随着信息技术的飞速发展,企业对审计的需求也在不断增加。传统的审计方法存在效率低、成本高、人为错误率高等诸多问题,难以满足现代企业的需求。为了提高审计效率和质量,越来越多的企业开始尝试将人工智能技术应用于审计领域。基于RPA(RoboticProcessAutomation,即机器人流程自动化)技术的智慧审计机器人应运而生,为企业提供了一种全新的审计解决方案。本研究旨在探讨基于RPA技术的智慧审计机器人的应用研究,通过对现有研究成果的分析和总结,提出一种具有实

发布时间:2024-09-11
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审计专业学生大数据分析能力的培养研究.docx

审计专业学生大数据分析能力的培养研究一、内容简述随着大数据时代的到来,审计专业学生在应对日益严峻的审计挑战时,大数据分析能力已经成为了一种重要的核心竞争力。对审计专业学生的大数据分析能力的培养显得尤为重要,本文旨在通过对审计专业学生大数据分析能力的培养研究,探讨如何有效地提高审计专业学生的大数据分析能力,以满足社会对审计人才的需求。本文将对审计专业学生大数据分析能力的现状进行分析,以便了解目前审计专业学生在大数据分析方面所面临的问题和挑战。通过对现有研究的梳理,本文将总结出审计专业学生大数据分析能力的主要

发布时间:2024-09-11
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经济责任审计五个必须自律述职报告范文.docx

经济责任审计五个必须自律述职报告范文-推荐通用稿《经济责任审计五个必须自律述职报告范文》由述职报告频道精选推荐,并且汇集10篇优质2021年述职报告范文,同时整理了关于经济责任审计个人述职报告相关的专题供您参考和写作帮助!什么是经济责任审计述职报告述职报告一般按年度业绩来写;离任审计报告一般是以任期内任职情况来写,通常都是超过一年的时间段。经济责任审计述职报告的范文:首先,诚挚地欢迎区审计局、审计组各位领导和同志来我局对我进行任期内的经济责任审计。下面,按照审计组要求,我将xx年至xxxx年人局长以来的工

发布时间:2024-09-10
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银行内部审计人员工作心得范本10篇.docx

银行内部审计人员工作心得范本10篇银行内部审计人员工作心得1时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去.跨越20__,憧憬20__,崭新的一年已经到来.20__年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟.作为审计新人,在经历了20__年的税审工作后,20__年的工作中各方面都有所改进,包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在20__年需要改进之处:1、没能与软件公司的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,

发布时间:2024-09-10
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学校纪检监察审计工作总结.docx

学校纪检监察审计工作总结-推荐通用稿工作总结以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。《学校纪检监察审计工作总结》一文将为您指导如何写总结,以下的工作总结范文是由编为您整理而成,希望《学校纪检监察审计工作总结》内容帮助到您,欢迎您继续阅读我们为难您准备的"学校纪检监察工作计划"专题!学校纪检监察审计工作总结一,关于草拟《××审计学院贯彻落实中共中央〈建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体办法》二,关于对××新校区建设的监察审计工作三,关于对原"计算机科学与技术系"自有资金收支情

发布时间:2024-09-10
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项目管理模式下内部效益审计实施的探讨_secret.doc

项目管理模式下内部效益审计实施的探讨本文从施工企业内部效益审计目标、内容、组织工作和程序、结果等方面进行了有益探索,在理论上有所创新的同时,突出了可操作性。在确定审计目标时,以项目管理目标为基准;在界定审计内容方面,重点审计内容围绕分解的项目管理目标而设;实施审计程序充分考虑最终审计结果的利用;在审计范围、审计取证等方面进行了创新。施工企业项目管理模式下内部效益审计是北京建筑施工企业的内部审计人员在奥运机遇与挑战下,对项目管理模式下实施内部效益审计的探索和实践,其不仅对建筑行业内部效益审计的发展将带来积极

发布时间:2024-09-10
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单位审计工作总结怎么写5篇.docx

单位审计工作总结怎么写5篇1单位审计工作总结20____年公司在董事长的领导下,按政府“深化改进作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下:(一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推进20____年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,20____年内审项目此项工作和有序推进,并取得了较

发布时间:2024-09-10
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2022审计人员工作心得体会5篇.docx

2022审计人员工作心得体会5篇审计工作心得体会1我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,

发布时间:2024-09-10
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审计部下半年工作计划精编.docx

审计部下半年工作计划审计部下半年工作计划6篇【热】时间就如同白驹过隙般的流逝,我们的工作又进入新的阶段,为了在工作中有更好的成长,现在就让我们制定一份计划,好好地规划一下吧。相信许多人会觉得计划很难写?下面是小编帮大家整理的审计部下半年工作计划,希望能够帮助到大家。审计部下半年工作计划篇1为认真落实全国、全省审计工作会议部署,切实把好审计监督关、风险防控关,推动审计全覆盖向纵深发展,下面是审计部下半年工作计划。(一)坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。持续强化审计机关是政治机关意识,立足职责定位,全面深

发布时间:2024-09-10
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审计部下半年工作计划最新精选.docx

审计部下半年工作计划光阴迅速,一眨眼就过去了,我们又将续写新的诗篇,展开新的旅程,此时此刻我们需要开始制定一个计划。你所接触过的计划都是什么样子的呢?下面是小编帮大家整理的审计部下半年工作计划,希望对大家有所帮助。审计部下半年工作计划120xx年,是我们实现公司发展再上新台阶的关键一年,也将是我们面临生产任务重压力、迎接严峻挑战的攻坚之年。并结合公司实际提出了——年工作的'总体目标和生产任务,制定出科学合理的工作计划。1、针对监理工作中存在的诸多不规范现象,依据《公路工程招标文件范本》、《公路工程质量检验

发布时间:2024-09-10
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审计部下半年工作计划整理版.docx

审计部下半年工作计划审计部下半年工作计划(精选5篇)审计是企业发展的重要组成部分,可以提高企业的内部控制力度,降低违规风险,识别问题和风险,加强企业沟通和协调,提升企业的声誉及公众形象。下面是小编为大家整理的审计部下半年工作计划(精选5篇),希望能够帮助到大家。审计部下半年工作计划1为了确保公司财务和业务运作的合规性、透明性和有效性,以提供可靠的财务信息和建议,帮助公司管理层做出明智的决策,特制定审计部下半年工作计划。一、重点工作内容:1.财务审计:完成上半年未完成的财务审计工作,确保准确性和合规性。对公

发布时间:2024-09-10
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医院审计个人工作总结与计划(完整版).doc

医院审计个人工作总结与计划(完整版)文档资料可直接使用,可编辑,欢迎下载医院审计个人工作总结与计划范例医院审计个人工作总结与计划范例篇一:2021年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。

发布时间:2024-09-10
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天融信-审计系统操作使用和维护管理培训优秀PPT.ppt

天融信-审计系统操作使用和维护管理培训1.统一存储1.1如何理解审计系统?1.2审计系统带来什么?1.3天融信-审计系统的特点?操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用操作使用4收集设备日志配置域控制代理Syslog插件CiscoIos日志SenderConfiguration:[Quidway]info-centerloghost146.(第7级为debug)SenderConfiguration:Enter

发布时间:2024-09-10
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审计局工会工作计划(完整版).doc

审计局工会工作计划(完整版)文档资料可直接使用,可编辑,欢迎下载审计局工会工作计划篇一:北仑区审计局2021年工会学习活动计划北仑区审计局2021年工会学习活动计划2021年局工会工作在局党组、党支部和区直机关工会的领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真学习贯彻党的十七大和省、市、区党代会精神,努力实现“民生提升行动年”、“项目开工建设年”、“社会治安攻坚年”的要求,全面落实区委提出的“创业富民、创新强区”战略,促进加快审计转型进程,积极发挥工会组织的桥梁和纽带

发布时间:2024-09-10
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审计质量控制的措施研究汇编(完整版)资料.doc

审计质量控制的措施研究汇编(完整版)资料(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)审计质量控制的措施研究审计质量控制是审计质量的制度保证。要实现审计“免疫系统”功能,必须提高审计质量,提高审计质量的有效途径是审计质量控制。审计质量控制贯穿于审计工作的全过程。在审计工作新的发展阶段,如何坚持以审计创新为动力,以规范审计业务管理为基础,以“人、法、技”建设为保障,全面加强审计质量控制,是摆在各级审计机关面前的一个现实而紧迫的任务。一、以人为本,理念冼行,创造审计质量控制的环境基础审计质量控制中最活跃、最积极

发布时间:2024-09-10
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