一线城市出差补助.docx
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一线城市出差补助一线城市出差补助(通用10篇)为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费规定,本规定适合公司全体出差人员。那不妨和爱汇网小编一起来了解下一线城市出差补助规定,希望对各位有帮助!一线城市出差补助1第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费报销程序和标准,合理控制差旅费支出,制定本规定。第二条适用于公司全体出差人员(赴外执行与职务有关的工作,且无法于当日往返者)。第三条责任:1、总经理负责差旅费报销单的批准;2、财务部负责对差旅费报销单内容的合理性、所附单据的真实性等的审核;3、部门负责人负责出差事由和行程的确认;4、人事部负责出差人员的考勤记录;5、出差人员负责填制差旅费报销单、粘贴好有关费用单据于报销单后。第四条包括范围:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、话费和出差补贴。第五条交通费在规定标准内凭单据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和话费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、高管、经理/主管、和其它人员四个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序第六条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规定;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部、人事部留存,并作为部门费用考核依据。第七条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高限额为每日不超过人民币400元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第八条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。审批流程:填写《出差申请单》《借款单》→部门负责人审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差申请单和借款单)→人事部备案第三章差旅费报销及出差补贴标准第九条依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销及补贴制度,总经理以上人员实行据实报销制度,其他出差人员执行包干制度。第四章交通费规定第十条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。第十一条一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十二条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬卧报销。第五章出差住宿规定第十三条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。第十四条公司人员到公司有住处的城市出差,原则上住公司住处,不再报销住宿费。第六章差旅招待费规定第十五条招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明,出差在外临时需要宴请时必须电话请示总经理,经总经理批准后方可报销。第七章差旅费填写规定第十六条执行据实报销的人员,依据相关发票等凭单据报销,包干人员在出差期间,应索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵,手机费、出差补贴除外),以此作为出差的证明单据,并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票,按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予高层批准且用其他发票补充。第八章差旅费的报销规定及审批程序第十七条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;第十八条公司总经理报销,由财务部会签;第十九条超过七个工作日报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门经理责任。第二十条出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负;特殊情况由总经理批示方可借支。第二十一条采取差旅费金额固定的管理方式,超支部分自负。第二十二条在晚上20:00到次日7:00之间出差,乘车船超过6小时的可乘坐卧铺,但同时扣减一夜住宿费补贴,其它报销及补贴按目的地城市的标准执行。第二十三条参加经销商组织的会议,经销商提供住宿的,扣减住宿费报销。第二十四条出差市内交通费只能实报公交车票和地铁票。出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的.;(3)收、发货物笨重,搬运困难或时