会计学专业毕业生论文参考选题.doc
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会计学专业毕业生论文参考选题一、会计部分1、对我国具体会计准则的思考2、关于会计政策的思考3、关于商誉的会计思考4、现代企业制度的建立与会计监督5、关于破产清算会计若干问题的思考6、关于或有事项的思考7、企业内部会计制度建设8、合并会计报表研究9、企业并购会计研究10、债务重组会计研究11、关于借款费用资本化的探讨12、试论会计信息的公开制度13、试论会计环境14、减值会计思考15、试论会计法律责任二、财务管理部分1、浅谈上市公司股利政策2、浅谈股权结构与公司治理3、经营者薪酬计划4、管理业绩评价体系5、财务风险评价体系6、企业营运能力分析体系7、企业获利能力评价体系8、企业财务危机预警体系9、企业集团股利政策思考10、关于投资财务标准思考11、关于企业价值思考12、企业财务目标再认识13、企业收益质量及其评价体系14、企业信用政策思考15、企业税收筹划16、关于内部转移价格思考17、上市公司关联交易分析28、上市公司财务报表分析三、管理会计部分1、浅谈变动成本法的应用2、管理会计的假设前提与原则3、投资决策分析方法4、预算管理研究,业绩评价体系与方法研究5、责任会计的思考6、关于投资项目决策的思考7、标准成本的思考8、浅谈内部转移价格9、浅谈成本差异分析10、浅谈成本控制方法四、审计部分1、浅谈内部审计的独立性2、论市场经济下审计的职能与作用3、论审计在宏观经济调控中的地位与作用4、论审计目标与审计证据的获取5、论审计与经济监督系统6、论我国审计组织体系的健全与发展7、论我国审计体制的改革与完善8、论审计的法制化、规范化建设9、论审计执法与处罚力度的强化10、论审计风险及其防范11、比较审计初探12、论经济效益审计13、论国有资产保值增值审计14、论现代企业制度下的内部审计15、论财政同级审计16、对验资中有关问题的思考17、对资产评估中有关问题的思考18、审计工作策略思考19、论内部控制系统审计(制度基础审计探讨)20、浅谈审计方式方法体系的完善21、浅谈企业集团内部审计制度的构建22、浅谈注册会计师的法律责任23、浅谈审计工作质量的控制与考核24、论我国注册会计师审计制度的发展与完善25、浅谈企业内部审计建设五、会计电算化部分1、会计电算化系统的安全性分析2、会计系统的容错性及可操作性问题3、会计电算化核算系统的子系统划分研究4、会计电算化工作可能出现的问题及对策5、会计电算化对传统会计职能的影响探讨6、商业进销存系统模式研究7、会计电算化的现状及发展趋势8、对计算机会计信息工作的审计