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公司财务规范化管理基础知识2011.02.15一、目的按照国家财税相关法规、集团公司财务审计规范化管理要求,降低公司税收风险,让员工充分了解和熟悉运用一些财税基础知识,减少工作不必要的环节和误会,提高工作效率,增加公司效益。二、学习和巩固相关财务制度:1、《财务付款、报销管理办法(试行)》2、《差旅管理办法(试行)》三、费用报销支付流程业务经办人填报签字→部门负责人复核→主管副总意见→财务会计复核→财务经理审核→财务副总审核→总经理或董事长审批→财务通知、付款(财务付款、报销管理办法(试行)第七条)四、费用报销的规范要求(一)发票取得环节1、付款单位:要正确完整填写公司全称(如:XX州市XXX房地产开发有限公司),不能空白;2、开具时间:按业务实际发生时间填写完整;3、项目内容:按业务实际内容(或自行要求开票方)填写(如办公用品类、日用品类、材料类、劳保用品类、会务费等),注意:不可填XXXX一批,如这样的话则须附项目清单的。4、发票金额大小写要正确一致、规范,合计栏(小写)一定要填写(注意:发票的裁剪金额应与所剪发票的填写金额一致);[数字规范书写:大写:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿元角分整(正)错误书写:另(0)一二(两)三四五六七八九十毛]小写:0123456789;前加“¥”5、要加盖“发票专用章”或“财务专用章”;6、一定要取得发票的“发票联”(一般为第二联);7、发票填写错误的处理方法:A、退票要求重开;B、轻微错误可要求修改后并在修改处加盖“发票专用章”或“财务专用章”;(一般为一、二字之差时)(二)发票填报环节C、替代报销发票的填报内容要按所代替的发票(合法、有效)的项目内容(办公用品、日用品、水电材料、劳保用品、车油费等)进行填写,并需要另用粘贴条或用铅笔注明所代替的实际业务发生情况;3、所需附件单据必须完整、有效(如采购申请单、接待申请单、资金申请单等须经过相应审批环节)。提示:不符合上述要求的,我们将作退件处理,直至符合要求才予审核、报销,否则不予报销。五、统一、规范使用财务单据六、签订合同、零星工程签证单中财务关注的事项欢迎大家提出工作中的相关疑问:谢谢大家!感谢各位同仁对财务部工作的大力支持!!