借款审核审批管理制度 2024年企业管理文件.pdf
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XXX股份有限公司2024年企业管理制度文件编制编制日期□□文件接□□文件审核审核日期收部门□□文件批准批准日期□□文件编号受控状态接收人员发布日期2024年01月07日☑受控□非受控发放编号1文件更改履历表序号更改人更改原因更改内容版本号2借款审核审批管理制度1、员工因工作需要借款的审核、审批(1)员工因公借款,请款人须填制借款款单,注明借款事由;(2)2000元以下(含)借款由部门负责人审核→财务审核→分管副总裁审批,借款金额超过2000元的,报董事长或总裁审批→凭签批后的借款单出纳处借款。(3)员工私人借款审批流程:负责人审核→财务审核→分管副总裁审批→董事长或总裁审批,公司原则上不允许员工私人借款,如遇特殊原因以书面申请,并按以上流程审批,但借支金额不得超过本人月薪金。(4)项目部人员差旅费借款,项目部负责人审批,项目部出纳内勤登记备查,从项目部备用金中支付,项目备用金,每周清算一次,按统一格式粘贴票据凭证按公司相关制度审批流程报销,清算后额度重新核定,备用金额度由董事长确定。(5)赞助等非正常支出借款,事先向董事长请示,经部门负责人审核→财务审核→分管副总裁审核→汇总报总裁审批。3