品管规章制度.docx
上传人:朋兴****en 上传时间:2024-09-13 格式:DOCX 页数:25 大小:26KB 金币:10 举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

品管规章制度.docx

品管规章制度.docx

预览

免费试读已结束,剩余 15 页请下载文档后查看

10 金币

下载此文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

品管规章制度品管规章制度十篇品管规章制度篇1一、总则1、为加强办公低值易耗品的管理,提高使用效率,减少浪费,特制定本办法。2、办公低值易耗品的购置要严格按程序进行。3、办公低值易耗品的报废采用集中审核,批量报废的办法。二、办公低值易耗品的范围本办法管理之办公低值易耗品指单价20xx元以下(不含20xx元)辅助性办公生产用品。三、办公低值易耗品管理体制1、办公室为办公低值易耗品之采购、实物管理部门。计财部为核算监督部门。2、办公室设立办公低值易耗品使用台账(附详情表)进行管理。3、办公低值易耗品的管理以部门为单位。部门领导是本部门的第一责任人。四、办公低值易耗品的采购1、部室、直属单位需采购办公低值易耗品的,书面提出申请,加盖公章,部室、直属单位领导签署意见后,报办公室汇总编制计划,计财部审核,按权限审批后由办公室统一采购。2、单件物品价格500元(含500元)以上的办公低值易耗品的.采购需经部室、直属单位主要负责人审核后,报主管局领导批准。3、物品要尽可能修旧利废,做到物尽其用,节约使用。4、采购应本着价廉物美、急事先办的原则,充分保证办公的需要。5、采购物品后,办公室应及时登记。凭发票向计财部报销。五、办公低值易耗品领用与管理1、办公室指定专人管理办公低值易耗品并建实物帐。2、办公低值易耗品的领用要严格进行领用登记,有领用人签名,部门领导确认。3、办公室按季通过0a对物品的购买、使用及费用情况进行通报。4、计财部对费用进行内部财务核算,并纳入相关费用考核。5、对于调整出来、暂时不用的办公低值易耗品,办公室要做好维护和保管工作。6、每半年进行帐实核对,做到帐实相符。7、办公低值易耗品报废时应由使用部门书面说明原因,部门主管领导签名确认后报办公室。8、成立××办公低值易耗品报废审查小组,由人力资源、计财、纪检、办公室人员组成。由办公室牵头,报废审查小组不定期对申请报废的办公低值易耗品进行批量审查,确认无利用价值的予以报废处理。9、职工调离,部门领导需监督调离人员将个人使用的办公低值易耗品归还本部门,否则按折价赔偿。六、附则本办法由办公室解释、补充。品管规章制度篇2一、根据免疫计划、接种人数、冷链贮存条件领、购疫苗。疫苗必须从县疾控中心等法定渠道领、购。二、冷链设备、器材专物专用。疫苗要在规定的温度条件下贮存、运输。bcg、dpt、dt和hbv、rv在2-8℃贮存和运输,opv和mv需在-20℃-8℃的条件下贮存和运输。三、各种疫苗必须避免阳光直射,按品名、批号分类,整齐存放,并按照效期长短、购药先后,有计划地使用,以减少疫苗的浪费。四、疫苗要有专人管理,管理人员不得随意私自发放疫苗,任何人不得以任何借口索要疫苗。五、严格疫苗领发手续,设立疫苗专用帐本,做到帐、苗相符。六、对疫苗登记项目应齐全、完整。登记内容包括疫苗的.名称、生产单位、规格、数量、批号、效期、领发人签名及日期。七、要定期清点核查,避免过期失效,杜绝任何事故的发生。过期制品应及时砸碎销毁(药剂科、预防保健科、预防接种室、保卫科等相关人员参与),并做好记录。八、预防性生物制品必须严格按照上级规定的对象、剂量、接种方法、时间要求进行接种,杜绝错种、漏种、误种及接种事故的发生。九、被接种人和家属有权了解预防性生物制品的进货渠道,并可以拒绝接种非正常渠道供应的预防性生物制品。十、对违反本规定的科室和个人,按照、等有关法律法规和有关规定进行处罚。品管规章制度篇3□总则第一条本公司为求仓库作业合理化,特制定本办法,凡本公司有关商品的管理事项,悉依本办法办理。第二条本办法所称商品,系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条本办法所称商品管理,包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。□存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量,应由仓库部妥为控制,以避免资金呆滞或存量不足影响销货,期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。第二条销路较广的商品,仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门,参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素,分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第三条订有订购点、订购量及安全存量的'商品,应由仓库部确实据以控制,存量到达订购点时,应及时申请购货补充。□进货第一条所有商品,不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等,均应经仓管单位检验后始得入库。第二条仓管单位应将每项进库的商品,限于翌日清晨以前详加验收后,列记商品型号入帐,俾凭以控制每件商品的性能。第三条商品的验收,应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时,应即通知进货或采购单位办理。第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品,于交回时应保持领用时的状况,若有损坏