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资产评估业务检查底稿有关说明一、各表格的适用范围1.表1,用于填写除无形资产以外的单项资产、资产组合评估业务及企业价值评估业务的基本情况。检查人员应根据所检查业务的具体情况作出选择,并在表1标题下相应的□内划√明示。2.表1-1,适用于除无形资产以外的单项资产或资产组合评估业务的检查。检查人员应根据所检查业务的具体情况作出选择,并在表1-1标题下相应的□内划√明示。3.表1-2,适用于企业价值评估业务的检查。4.表2,用于填写无形资产评估业务的基本情况。5.表2-1,适用于无形资产评估业务的检查。6、表3适用于职业道德的检查,如未发现问题,则不必填写此表。7.表4、表5、表6、表7,分别适用于与被检查机构初次会谈记录、询问记录、检查情况记录和与被检查机构交换意见记录。二、检查内容的执行情况打分原则本次检查要求检查人员对表1-1、表1-2、表2-1中检查内容的执行情况进行打分,在对应各项的执行情况栏中标记分数。每项的分值范围是:0-3分,打分原则是:该项执行情况好的在对应该项的执行情况栏中打3分,执行情况一般的打2分,执行情况差的打1分,应执行而未执行的打0分,不适用的在对应该项的不适用一栏中标记1。检查人员对序号中带★号的一行不进行打分,其得分由它所包括内容的得分合计而成。三、有关检查意见的填写要求1.评估工作底稿规范性和完备性检查意见。检查人员应当填写在评估工作底稿规范性和完备性方面每一打分项存在的主要问题,以便与被检查机构及其注册资产评估师交换意见。2.评估报告内容规范性和完备性检查意见。检查人员应当填写在评估报告内容规范性和完备性方面每一打分项存在的主要问题,以便与被检查机构及其注册资产评估师交换意见。3.评估业务整体检查意见。要求检查人员根据评估工作底稿和评估报告内容的规范性和完备性的检查情况,着重从是否形成了能够支持评估结论的工作底稿和是否在评估报告中提供了必要信息、使评估报告使用者能够合理理解评估结论这两方面,对被检查评估业务整体进行评价。检查人员应当填写具体的检查意见及理由。4.被检查机构意见。检查人员应当就形成的检查意见与被检查机构及被检查报告签字注册资产评估师进行沟通,如果被检查机构及被检查报告签字注册资产评估师对检查意见没有异议的,应当签署“检查意见属实”并由机构法定代表人及签字注册资产评估师签名、盖机构公章;如果被检查机构及被检查报告签字注册资产评估师对检查意见有异议的,应当由被检查机构提出具体的意见及理由,填写在检查表上,并提供相关的证明材料,由机构法定代表人及签字注册资产评估师签名,盖机构公章。