内部审核计划.doc
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附件1内审实施计划表单编号:SJ-B8.2.2-01审核目的:评价公司管理体系是否符合ISO9001:2008《质量管理体系要求》和ISO22000:2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》的要求并有效实施,通过审核,及时发现问题并采取纠正措施和预防控制措施,确保公司管理体系得到有效的保持、实施和改进。审核范围:ISO9001:2008《质量管理体系要求》和ISO22000:2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》全部要求和涉及的相关职能部门;审核方法:集中式审核审核依据:ISO9001:2008《质量管理体系要求》;ISO22000:2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》程序文件;相关文件(法律法规或合同)作业指导书;审核日期安排:2012年10月24日——2012年10月25日审核地点:公司公议室七、审核组成员:审核组组长:****审核小组组员:A组:组长:****组员:****B组:组长:****组员:,****C组:组长:****组员:****八、审核日程安排:日期时间受审部门审核小组涉及条款ISO9001:2008ISO22000:200510月24日9:30-10:00高层管理者、各部门领导及内审员首次会议10:15-11:45综合办公室B4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/5.6/6.2/6.3/6.4/7.4/8.2.2/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.4/5.6.2/5.8/5.7/6.2/6.3/6.4/8.4.1/7.10.1/7.10.3/7.10.4/7.10.2/8.5.210:15-11:45生产部C4.2.3/4.2.4/5.6/6.3/6.4/7.5.1/8.2.2/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.8/5.7/6.3/6.4/7.2/7.5/7.6/8.4.1/7.10.2/8.5.214:30-16:00销售部A4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.6/7.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.1/8.2.2/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.8/5.7/7.9/8.4.1/7.10.1/7.10.3/7.10.4/7.10.2/8.5.214:30-16:00质量技术部B4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.6/7.1/7.4/7.5.1/7.5.3/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.8/5.7/7.1/7.9/8.3/8.4.1/7.10.1/7.10.3/7.10.4/7.10.2/8.5.210月25日10:00-11:30原料部A4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.6/7.4/8.2.2/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.8/5.7/8.4.1/7.10.1/7.10.3/7.10.4/7.10.2/8.5.210:00-11:30生产车间C4.2.3/4.2.4/5.6/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/8.2.2/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.8/5.7/6.4/7.1/7.9/7.2/7.5/7.6/8.4.1/7.10.1/7.10.3/7.10.4/7.10.2/8.5.210:00-11:30仓库A4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.6/7.5.3/7.5.5/8.2.2/8.3/8.4/8.5.2/8.5.34.2.2/4.2.3/5.8/5.7/7.9/8.4.1/7.10.1/7.10.3/7.10.4/7.10.2/8.5.210:00-11:30食品安全小组B、C组长:俆尚元4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.6/7.1/7.5.1/8.2.2/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.6.1/5.8/5.7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/8.4.1/7.8/8.2/7.10.1/7.10.3/7.10.4/8.4.2/7.8/7.10.2/8.5.214:10-15:00高层管理者、各部门领导及内审员末次会议编制:审核:日期: