审计主管工作职责.docx
上传人:一只****爱敏 上传时间:2024-09-13 格式:DOCX 页数:11 大小:15KB 金币:10 举报 版权申诉
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审计主管工作职责审计主管工作职责(精选22篇)审计主管工作职责篇11、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的`具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。审计主管工作职责篇21、参与并完善审计制度、流程,制定企业内部年度审计方案和预算;2、负责审查企业各项财务制度的落实情况;3、拟定审计方案,起草审计报告;4、负责审查企业资金受控状况,做好企业经济信息5、定期或不定期的开展企业专项审核,并配合外部审核工作;6、协助对战略合作企业开展尽职调查、股权出质、资产处置等工作;7、领导交办的其他事项。审计主管工作职责篇31.审计、财务会计或工程类等相关专业,有国际注册内部审计师或注册会计师资格或会计师资格、有海外背景或跨国企业工作经验者优先;2.大型石化、化纤行业5年以上工作经验,熟练掌握财务、审计或工程类专业知识,熟悉行业内部控制管理和流程梳理及风险评估等。3.掌握内部控制和公司治理等相关专业知识;编制工程审计年度计划个方案,协助上级建立工程审计模式,并组织开展工程审计工作。审计主管工作职责篇41、拟定年度审计计划,组织实施公司各项内容审计工作,配合公司外部审计工作;2、提交公司财务管理和财务制度执行情况的评价报告,并对公司内部控制、风险控制、对外投资、预算实施等方面提出管理建议;3、按照公司内部审计管理办法,拟定审计项目的审计方案、起草审计报告等相关文件,检查审计意见的采纳和审计决定的执行情况;4、按照公司内部审计工作细则实施审计,包括:取得审计证据、编制工作底稿等,协助审计小组组长出具审计报告、并对审计意见书进行复核,确保审计工作质量;5、对相关的审计项目提供支持或配合;6、公司及部门领导交办的其它任务。审计主管工作职责篇51、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案;2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书;3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;6、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;审计主管工作职责篇61、配合审计总监完善公司内部审计制度。2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。审计主管工作职责篇71.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。审计主管工作职责篇81、必须有集团公司内审体系搭建经验,能协助分管副总经理(兼内审部主任)搭建内审体系,编制年度审计工作计划,并对其组织实施;2、有能力组织团队成员开展各类审计、审计整改落实、审计通报等例行工作;3、识别公司潜在的监管与合规风险,及时汇报并提出相应的整改措施和应急预案;4、审查和评价公司内部制度设计和执行的有效性。协助领导建立完善的内部审计体系和内部控制体系;5、负责各项资金的管理和使用情况的审计,对财务管理制度、会计核算流程进行内部审计测试、评价;6、参与对公司各部门预算的执行情况进行审计监督。审计主管工作职责篇91、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的合理性;3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;4、审计资料的归类、存档及保管审计主管工作职责篇101.组织公司及下属控股公司的内控管理体系、制度和相关流程的制定和改善;2.公司及下属控股公司关键控制点内控执行情况监督和检查;3.公司及下属控股公司风险管理体系评估与审核;4.公司及下属公司的重大项目审计;5.公司条线领导或下属控股公司领导离任、任期终结或年度经济责任审计;6.公司及下属控股公司生产经营、投资、经济合同签订等实施内部审计;7.公司及下属控股公司收购