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审计主管工作职责职能审计主管工作职责职能(精选27篇)审计主管工作职责职能篇11.根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况;3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;5.开展经济责任审计及离任审计工作;6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;7.完成领导安排的其他工作。审计主管工作职责职能篇21、参与组织实施各类审计事项,包括错误审计、内控审计、工程审计、合同审计、专项审计等2、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿4、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,完成相关培训5、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理,审计报告的归档及审计证据的保存等6、部门领导交办的其他工作。审计主管工作职责职能篇31、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案;2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书;3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;6、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;审计主管工作职责职能篇41、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;4、审计公司资金使用情况;5、督促跟踪审计结论和建议的落实。审计主管工作职责职能篇51、对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;2、会计凭证合规性、准确性抽查;3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;4、对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。审计主管工作职责职能篇61、根据年度审计计划,负责各项审计的具体工作;2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录;于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责;3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。审计主管工作职责职能篇71、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。审计主管工作职责职能篇81、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;8、针对公司招投标项目进行审计;9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程;从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;11、公司相关领导交办的其他审计工作。审计主管工作职责职能篇91、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;2、确定审计程序细则,准备适当的项目;3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;8、完成上级领导交办