审计主管工作职责描述.docx
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审计主管工作职责描述审计主管工作职责描述(通用31篇)审计主管工作职责描述篇11.具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。2.国内知名事务所5年以上工作经验。3.具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。4.具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。5.具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。6.具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。审计主管工作职责描述篇21、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;5、稽核调研。审计主管工作职责描述篇31.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。审计主管工作职责描述篇41、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域);2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;5、领导交办的其它工作。审计主管工作职责描述篇51、参与实施内部财务审计工作;2、参与实施年度例行审计(经营管理审计);3、参与实施专项审计;4.参与实施尽职调查;5、完善审计底稿和审计证据;6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作;审计主管工作职责描述篇61、协助完善并监督各部门内控制度的执行;2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;6、完成领导安排的其他事务。审计主管工作职责描述篇71、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。审计主管工作职责描述篇81、成本审计的相关工作:目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的文件审核,结算审计;2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标,过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;3、设计相关的审计工作:设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。审计主管工作职责描述篇91、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;7、完成上级领导交办的其他工作。审计主管工作职责描述篇101、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的实施;4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;7、负责外部审计机构的协调和沟通;8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;9、完成领导交办的其他工作。审计主