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出差管理规定出差管理规定出差管理规定1第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。(2)部门负责人出差,报请总经理审批。(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。(4)国外出差,一律由总经理核准。第二章出差管理细则第3条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表3-1。(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。(3)出差时的招待费用,确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的.原则,对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。(4)随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。(5)如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明原因。第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款,需填写出《出差费用申请表》由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。第10条出差人员返回企业后,5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。第11条业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。第12条其他报销、审批程序同上。第四章附则第13条出差人员要实事求是,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。第14条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。第15条本制度自颁布之日起执行。出差管理规定2一、总则第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合公司实际情况,特制定本规定。第二条:报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2.原则上要一人多差,减少多人出差。3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。二、出差实施细则第三条:员工出差依下列程序办理:1.出差前3日内应该填写"出差申请单"。出差期限由部门主管负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。2.出差人依实际情况凭核准的"出差申请单"向财务部门暂借一定数额的.备用金,返回后7日内填写"费用报销单",并结清备用金。3.出差人员返回后,须在7个工作日内到财务部门报销,逾期不予报销。第四条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。第五条:出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。第六条:出差返回后,3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。三、出差人员费用报销标准第八条:住宿费、伙食费报销标准:1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销,高出标准部分原则上自理。如属特殊情况,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经分管领导审核同意,按费用报销程序审批后,财务部门给予报销。2.出差人员由接待单位给予免费部分,不得报销费用。3.参加各类会议、培训期间,由会议统一安排住宿的,凭会议通知或学习证明,据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的,按照补助标准执行,超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公,经主管领导批示后,按照核定标准执行。5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合,不能使用其他发票冲抵,经财务审核的发票一律不得报销。6.公司同行两人同时出差的,须合住一个房间,出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%。7.出差人员需在公司指定酒店住宿(待定)。第九条:交通费报销标准:1.外出办公根据实际情况选择交通工具,乘坐飞机要严格控制,出差路途较远或任务紧急的,经分管领导批准后方可乘坐飞机。2.出差人员在出差城市要首选公共交通,如有特殊情况需注明详实理由,经部门负责人同意签批后,财务部门审核后给予报销。