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审计主管工作职责主要内容审计主管工作职责主要内容(通用14篇)审计主管工作职责主要内容篇11、建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。审计主管工作职责主要内容篇21、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;2、确定审计程序细则,准备适当的项目;3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;8、完成上级领导交办的其它审计事项。审计主管工作职责主要内容篇31、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;8、针对公司招投标项目进行审计;9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程;从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;11、公司相关领导交办的其他审计工作。审计主管工作职责主要内容篇41.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;4.负责远程审计系统的开发和维护;5.组织实施信息系统风险评估与审计;6.领导安排的其它工作。审计主管工作职责主要内容篇51.根据年度责任目标,拟定各项内部审计制度,以及监事会相关制度;2.根据年度责任目标,制定审计工作计划,并组织对计划进行具体实施;3.根据年度责任目标,对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计,对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议,督促落实审计发现问题的整改工作,并进行后续跟踪审计;4.负责监事会办公室日常工作;完成领导交办的其它工作。审计主管工作职责主要内容篇61、配合审计总监完善公司内部审计制度。2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。审计主管工作职责主要内容篇71、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;7、完成上级领导交办的其他工作。审计主管工作职责主要内容篇81-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;4-办理公司领导交办的专项审计任务。审计主管工作职责主要内容篇91、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;4、参加招标监督工作;5、完成领导交办的其他工作任务。审计主管工作职责主要内容篇101、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;2、