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企业年度审计询价邀请函尊敬的(公司机构名称):我们诚挚地邀请贵公司机构就(企业名称)的年度审计服务进行询价。为确保审计过程的顺利进行,我们希望您能在收到本邀请函后的一定时间内向我们提供详细的报价和相关信息。一、项目背景与目的随着企业的发展壮大,财务管理显得尤为重要。为了确保(企业名称)的财务报表准确无误,我们拟对其进行年度审计。此次审计旨在评估公司的财务状况、内部控制体系以及合规性等方面,为投资者和股东提供决策依据。二、审计内容与范围1.财务报表审计:对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等进行审计,确保报表的真实性和准确性。2.内部控制审计:评估公司的内部控制体系,包括财务管理、风险管理、合规管理等方面的有效性。3.合规性审计:检查公司是否遵守相关法律法规,如税收、环保、劳动等。三、报价要求请在(具体时间范围,如:2023年1月1日至2023年1月31日)内提供详细的年度审计报价。报价应包括以下费用:1.审计人员费用:包括审计师、助理等人员的工资、福利等。2.交通食宿费用:若审计人员需来贵公司机构所在地进行审计,请承担其交通食宿费用。3.其他相关费用:如打印、邮寄、电话会议等额外支出。四、其他事项1.请在报价时提供公司资质证明及拟派审计人员的资质证明。2.我们将在收到所有报价后进行综合比较,并选择最优服务提供商。3.如有任何疑问,请随时与我们联系。联系方式如下:联系人:(联系人姓名)电话:(联系电话)邮箱:(联系邮箱)感谢您的关注与支持!期待您的报价与回复。顺祝商祺!(公司名称)(日期)企业年度审计询价邀请函(1)尊敬的(审计服务提供商名称):我们诚挚地邀请贵公司提供(企业名称)的年度审计服务。我们相信通过贵公司的专业能力和丰富经验,我们将能够获得一份全面、准确的审计报告,帮助我们更好地了解企业的财务状况和运营情况。以下是关于本次审计服务的相关信息:审计服务范围:财务报表审计:包括资产负债表、利润表、现金流量表等;内部控制审计:评估企业内部控制系统的有效性和合规性;税务审计:审核企业的税务申报和缴纳情况,确保合规;法律合规审计:检查企业是否遵守相关法律法规,降低法律风险。审计时间安排:初步审计:合同签订后(具体天数)个工作日内完成;复核审计:初步审计结果出具后(具体天数)个工作日内完成;报告提交:最终审计报告将在(具体天数)个工作日内提交给客户。费用预算:根据我们的预估,年度审计费用大约为(费用金额)元人民币。此费用将包括所有审计工作、报告以及必要的交通和住宿费用(如有)。请注意此费用预算仅供参考,实际费用可能会有所变动。我们期待贵公司能提供高质量的审计服务,并与我们保持密切的合作关系。如您对此邀请有任何疑问或需要进一步的信息,请随时与我们联系。联系人:(联系人姓名)电话:(联系电话)邮箱:(联系邮箱)请在收到本邀请函后(回复截止日期)内回复,以确认您的参与意向和费用预算等相关事宜。再次感谢您对我们的关注和支持!顺祝商祺!(企业名称)(日期)企业年度审计询价邀请函(2)尊敬的(审计服务提供商名称):我们诚挚地邀请贵公司为我们提供年度财务报表审计服务。我们相信通过贵公司的专业服务,我们将能够获得更加全面、准确的财务信息,从而更好地制定战略决策和评估风险。以下是关于本次审计的详细信息:审计项目:年度财务报表审计审计范围:全面审计公司的财务报表,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表以及相关附注。审计目的:确保财务报表的真实、准确和完整,以反映公司的财务状况和经营成果。审计时间:预计审计时间为年(具体开始日期)至(具体结束日期),具体时间将根据审计工作的复杂性和需要而定。审计费用:我们将按照以下方式支付审计费用:1.基础审计费用:人民币(具体金额)元;2.增加审计费用(如需):人民币(具体金额)元。总审计费用为人民币(具体金额)元。付款方式:合同签订后(具体天数)天内支付基础审计费用的50,余款在完成全部审计工作并经我们确认无误后支付。我们期待贵公司能够为我们提供高质量、高效率的审计服务。如有任何疑问或需要进一步了解我们的需求,请随时与我们联系。请在收到本邀请函后的(具体天数)内回复,以便我们及时安排相关事宜。顺祝商祺!(您的公司名称)(您的姓名)(您的职位)(公司地址)(联系电话)(电子邮箱)(日期)企业年度审计询价邀请函(3)尊敬的(公司机构名称):我们诚挚地邀请贵公司机构就(项目服务名称)提供专业审计服务。作为一家拥有丰富经验的审计机构,我们致力于为客户提供高质量、高效率的审计服务,以确保您的企业在一年内实现稳健运营。审计服务范围:1.财务报表审计:对贵公司的财务报表进行