中国内部审计准则及指南.docx
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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第PAGE-180-页共NUMPAGES181页第PAGE\*MERGEFORMAT-180-页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT181页中华人民共和国内部审计准则HYPERLINK"http://"字体:黑体/宋体字号:初号/一号/三号/小四行距:1.5倍行距编辑请保持叶序不变(编者按:DOC版ms-word浏览最好,PDF版adobereader8,acrobat9cn或foxitreader3最好)内部审计准绳004HYPERLINK\l"_中国内部审计准绳序文"\o"中国内部审计准绳序文"\t"_blank"中国内部审计准绳序文006HYPERLINK\l"_内部审计基本准绳"内部审计基本准则008HYPERLINK\l"_内部审计人员职业道德规范"\o"内部审计人员职业道德规范"\t"_blank"内部审计人员职业道德规范009HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第_1_号——审计计划"\o"内部审计具体准绳第1号——审计计划"\t"_blank"内部审计具体准绳第1号——审计计划012HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第_2_号——审计通知书"\o"内部审计具体准绳第2号——审计通知书"\t"_blank"内部审计具体准绳第2号——审计通知书013HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第_3_号——审计证据"\o"内部审计具体准绳第3号——审计证据"\t"_blank"内部审计具体准绳第3号——审计证据015HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第_4_号——审计工作底稿"\o"内部审计具体准绳第4号——审计工作底稿"\t"_blank"内部审计具体准绳第4号——审计工作底稿015HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第_5_号——内部控制审计"\o"内部审计具体准绳第5号——内部控制审计"\t"_blank"内部审计具体准绳第5号——内部控制审计022HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第_6_号——舞弊的预防、检查与报告"\o"内部审计具体准绳第6号——舞弊的预防、检查与报告"\t"_blank"内部审计具体准绳第6号——舞弊的预防、检查与报告026HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第_7_号——审计报告"\o"内部审计具体准绳第7号——审计报告"\t"_blank"内部审计具体准绳第7号——审计报告028HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第_8_号——后续审计"\o"内部审计具体准绳第8号——后续审计"\t"_blank"内部审计具体准绳第8号——后续审计030HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第_9_号——内部审计督导"\o"内部审计具体准绳第9号——内部审计督导"\t"_blank"内部审计具体准绳第9号——内部审计督导031HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第_10_号—内部审计与外部审计的调和"\o"内部审计具体准绳第10号—内部审计与外部审计的调和"\t"_blank"内部审计具体准绳第10号—内部审计与外部审计的调和033HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第11号--结果沟通"\o"内部审计具体准绳第11号--结果沟通"\t"_blank"内部审计具体准绳第11号--结果沟通034HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第12号──恪守性审计"\o"内部审计具体准绳第12号──恪守性审计"\t"_blank"内部审计具体准绳第12号──恪守性审计037HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第13号──评价外部审计工作质量"\o"内部审计具体准绳第13号──评价外部审计工作质量"\t"_blank"内部审计具体准绳第13号──评价外部审计工作质量039HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第14号──利用外部专家服务"\o"内部审计具体准绳第14号──利用外部专家服务"\t"_blank"内部审计具体准绳第14号──利用外部专家服务042HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第15号──分析性复核"\o"内部审计具体准绳第15号──分析性复核"\t"_blank"内部审计具体准绳第15号──分析性复核045HYPERLINK\l"_内部审计具体准绳第16号——风险管理审计"\o"内部审计具体准绳第16号——风险管理审计"\t"_blank"内部审计具体准绳第16号——风险管理审计048HYPERLINK\l"_内部审计具体准