内部稽核范围与实施方式.docx
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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES71页第PAGE\*MERGEFORMAT71页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT71页內部稽核操作手冊制定:審核:KB制定日期:目錄內部稽核簡介組織架構職位需求及說明職掌及其說明內部稽核範圍內部稽核實施方式內部稽核方法內部稽核執行程式工作底稿之編製稽核報告之撰寫內部稽核查核重點Tiptop系統使用說明內部稽核人員職業道德規範內部稽核人員應行留意事項使用表單明細教育訓練內部稽核簡介修定:審核:KB修定日期:一.內部稽核簡介1.定義:內部稽核係企業內部一種獨立、客觀的評核工作,用以添加價值及改善組織的營運。它協助組織透過一個系統化的方法,評估及改善一個組織在風險管理、控制及監理過程的整體效果,以達成組織的目標。2.目的:內部稽核之目的在於改善或促進企業以合理之成本達到有效之控制。一方面積極參與企業經營政策及其制度之維護,另一方面則發掘經營缺失,提出改善建議,以協助各單位解決問題,增進作業整合效率及企業資源之充分利用。範圍與職責:。內部稽核的工作範圍包括檢查及評估組織內部控制制度的妥當性及有效性,和營運活動的績效品質。而內部稽核的職責在於確認:資訊之可靠性與完整性組織政策、方針、計劃、程式、法律及規章之恪守程度組織資產之保全及資源之經濟及有效使用營運或專案計劃目標之達成組織架構修定:審核:修定日期:二.組織架構台北稽核室總經理室課長稽核員稽核員職位需求及說明修定:審核:KB修定日期:三.稽核室職位需求及說明工作名稱稽核課長所屬部門稽核室編制人數1人年齡25歲以上性別不拘學歷要求大專以上工作專長流程規劃,系統整合,資訊分析工作經驗五年以上工作內容綜理部門事務,擬定查核計劃,督導計劃之執行,部門溝通上級長官總經理室,臺北稽核室管未來升遷方向稽核室主管細項說明:立場超然獨立,自主且公正客觀的執行稽核工作具備執行稽核作業所需之專業知識或技能,諸如會計,財務,生管,企管…..等.熟悉內部控制流程及電腦作業系統具敏銳之觀察力,專業之判斷能力,邏輯思考推理能力人際關係良好,擅於溝通協調責任心強,對問題追根究底,樂於協助他人解決問題督導下屬執行稽核工作審閱稽核工作底稿及稽核報告確保稽核報告之正確,清晰,簡明,客觀,具建設性及適時性三.稽核室職位需求及說明工作名稱稽核員所屬部門稽核室編制人數2人年齡22歲以上性別不拘學歷要求中專以上工作專長系統觀念強,擅於查核分析工作經驗三年以上工作內容執行查核工作及問題改善之追蹤,溝通協調上級長官稽核室課長未來升遷方向稽核室課長細項說明:立場超然獨立,自主且公正客觀的執行稽核工作具備執行稽核作業所需之專業知識或技能,諸如會計,財務,生管,企管…..等.熟悉內部控制流程及電腦作業系統具敏銳之觀察力,專業之判斷能力,邏輯思考推理能力人際關係良好,擅於溝通協調責任心強,對問題追根究底,樂於協助他人解決問題職掌及其說明制定:審核:KB修訂日期:四.職掌及其說明稽核課長之工作職掌:綜理部門事務,對上級負責.設立稽核政策,督導職能之推展部門行政.擬定整體稽核計劃並責成所屬實施.核准稽核報告之提出.在規定程式稽核水準要求下,督導計劃之執行.維持與其他部門之公共關系.改進稽核技術、方法、程式,以增進效能.與受查單位保持良好關系.改進作業效率,擬定作業手冊(Manual)及人員培訓方針(Guides).稽核員之工作職掌:執行上級主管分配之任務.依分配之程式實地詳細查核收集、分析、研判稽核資料,提出建議.編制工作底稿.就其工作範圍,草擬報告.就稽核之發現報告上級,並作建議.負責建議事項之追蹤考察.部門檔檔案整理.內部稽核範圍制定:審核:KB修訂日期:五.內部稽核範圍內部稽核範圍具體包括:檢查財務及營運資訊的可靠性與忠實性,及用以辯識、衡量、分類及報導此等資訊的方法.檢查現有制度,以確保严重政策、計劃、程式、契約及法令之恪守.檢查保障資產之方法,必要時驗證此等資產是否存在.評估資源之使用是否經濟有效.檢查營運或專案計劃,以確定其結果是否與既定目的及目標分歧,及照原訂計劃進行.帳務查務:凡有關帳務管理及會計制度等,查核帳薄單據等屬之.財物之稽核:有關公司現金、有價證券、票據、存貨、固定資產等財物之盤