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公司度工作计划内容参考(完整版)文档资料可直接使用,可编辑,欢迎下载篇一:公司年度工作计划内容参考上海aa房地产20xx年度计划综述根据公司对上海公司的经营要求,制定上海公司20xx年计划(不包含物业公司),以便动态跟踪和控制20xx年经营情况,为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20xx年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面:1、xx年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年,按期保证各项目的关键节点计划,完成各项目的销售任务,是今年工作的重点;2、解决公司3-5年的可持续发展问题,对现有项目进行跟进与落实,完善后续开发工作:最低目标:完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备,在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标;努力目标:签约4-5个项目,完成建筑面积近150万平方米的土地储备;3、结合上海公司经营规模增长的需要,进一步完善内部流程,实现xx年为“优质管理年”的经营目标;4、要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解,结合职员职业生涯规划,制定下属员工年度工作计划,并建立有效的跟踪考核制度;5、在完成公司总部下达的利润指标前提下,消化全部遗留问题。一、20xx年核心经营管理指标——人均创利20xx年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司xx年人力资源计划,总加权人数将控制在206人以内,则xx年上海公司税后净利指标需要达到近1.85个亿。xx年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期,可结算面积资源近50万平方米。xx年计划在充分利用现有资源,并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上,按照目前市场情况测算,完全有信心实现上述目标。二、20xx年人力资源计划xx年上海公司加权人数控制限额为206人,其中本年计划新增60人,质量为转正合格率80%,速度为以不影响一线实际操作工作为准。三、20xx年利润计划1、为实现上海公司xx年人均创利90万元的经营目标,将该指标层层分解下来,得出xx年各项目需提供项目利润近4.9个亿;2、xx年期间费用构成计划(单位:万元)xx年人均行政管理费控制指标为32万元,比02年增加5万元;其中人均人工费控制指标为17.5万元,比02年增加5万元,剔除含02年年终奖300万,折合人均1.5万元因素,xx年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元;人均行政费用控制指标和02年持平。ii.销售费用计划xx年计划营销推广费总额为7150万元,计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额(不含二期尾盘)的2.5%计提营销费总额,新区南块按2%计提(不含二期尾盘),宝山按4%计提,金丰和浦东项目按6%计提,且预计春申和新区南块项目1%的比例计入开发间接费,宝山、金丰和浦东项目2%的比例计入开发间接费,另按销售总额的0.1%计提总体营销费205万元;售后服务费用计划和02年基本持平。iii.财务费用计划xx年上海公司资金较为充裕,且可转债资金的年利息仅为1.5%,故财务费用估计较低。3、xx年解决遗留问题计划20xx年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元,其中:。aa复旦学校3264万元;。城东区空地1300万元;。城花一期房车位1127万元;。城花一期不可售商铺709万元。aa广场地下车位593万元;。城花东区游泳池和网球场279万元;。金丰苑地下车库和网球场237万元;四、20xx年项目资源计划根据xx年核心经营指标,推算项目需提供4.9个亿的项目利润,为进一步分解到各项目具体所占份额,现将xx年各项目资源情况和重要结点计划列出:1、项目资源及开竣工计划注。xx年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。2、项目取得预售许可证及入住结点计划五、20xx年销售推盘计划结合各项目取得预售许可证时间和xx年销售目标,列出推盘计划如下:(一)aa假日风景1.临湖轩8月份实施客户积累,10月1日开盘可售132套,完成132套,1.81万m2;2.三期2月10日—14日集中签约,可售224套。完成224套,2.26万m2;3.3月10日加推可售165套完成165套,1.65万m2;4.4月10日加推可售154套完成154套,2.09万m2;5.5月1日开盘花园大道住宅(除顶层),可售158套,完成150套,2.10万m2;6.7月至8月19#.22#开盘,可售93套,完成93套,1.51万m2;9月消化库存;7.四期11月份开盘,要求销售2万m2。篇二:公司办公室2021年度工作计划表2021年度工作计划表12办公室2021年度工作流程表34篇