监审日常工作.doc
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监审日常工作上一年年度内控测评监督报告(即内控测评审计)1月份工作。上一年年度会计报表审计报告(包含:固定资产审计、财务账户、现金审计、收\支费用审计、工资使用情况审计、风险管理审计)1月份完成并和财务、生产部一起参加股份公司报表会审。做常规的年度计划审计项目(上一年11月上报的来年审计计划)6月底按时向股份公司上报监审工作上半年工作总结、反舞弊上半年工作总结、监审人员适用性评估报告、审计计划执行情况、监审人员背景情况。上半年内控测评监督报告(此工作分半年度及全年,一般在6月及下年1月份完成)11月份向股份公司监审部上报下一年审计计划及项目实施计划、审计费用预算(一般在下一年3月份批复下发)配合股份公司监审部作呕审计项目,完成股份公司审计计划。(重点提示:根据本单位实际情况,安排做一些能帮助本企业管理者\管理部门提升管理工作的审计项目,有效地扼制不良现象发生及时纠错。比如:财务收支审计、人力资源制度执行情况专项审计、技改项目专项审计、计划检修专项审计)年底12月份向股份公司上报本年度监审工作总结、反舞弊上半年工作总结、监审人员适用性评估报告、审计计划执行情况、监审人员背景情况。