采购内勤工作职责内容.docx
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采购内勤工作职责内容采购内勤工作职责内容(精选29篇)采购内勤工作职责内容篇11、供应商档案的建立及维护;2、采购合同、采购订单的保存、归档3、采购订单的登记并及时与财务对账4、负责每日的发票进行分类登记,做好采购往来台账;遵守财务制度严格发票的使用与管理;5、负责采购部各类文件、报表的打印、复印工作及文件资料的手法、登记、保管工作;6、负责采购合同、采购订单、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理与更新。采购内勤工作职责内容篇21、协助采购部主管、经理处理其负责部分采购工作及表格规划、制作;2、协助采购部主管、经理考察其负责部分采购单位资质实力;3、负责存档部门采购合同、订单以及供应商营业执照等文件;4、负责整理采购员签订合同交采购部主管、经理签字,盖章;5、负责采购部主管、经理签字盖章文件转回采购员以及存档;6、负责采购部人员休息安排提交采购部主管、经理审核;7、其他采购部主管、经理安排事项及协助事宜。采购内勤工作职责内容篇31、按照规定的采购流程,协助采购员/采购经理进行采购工作。2、负责系统订单的录入、审核。跟踪到货情况、异常反馈等。3、部门内部的费用处理,包括采购报销、客户对账、应付款请款等。4、负责政府部门相关的系统填报(易制毒、易制爆系统)5、上级领导交办的其他工作。采购内勤工作职责内容篇41、负责订单的制作、确认、安排发货、保管单据。2、每日的收支报表、以及收款、回款、核对账单。3、及时了解库存情况、提供库存信息、及时补货。采购内勤工作职责内容篇51、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况,编写定期报表,并制定与协调提货计划,以保证生产物资供给的合理有序。2、物流、供应商对账,杂质款处置及采购货款的申请与支付。3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。4、接收到货的采购物资,并审核入库信息,确保采购物资的到货质量。5、执行采购合同及台账管理,保证流程合规,信息准确。6、执行部门档案管理及编写部门《会议纪要》,保证档案存放有序,文件传递及时。7、编制各类报表,保证信息准确、报送及时。8、制作供应商评审表,并管理与维护供应商档案。采购内勤工作职责内容篇61、严格执行GSP等相关法律法规及公司各项规定;2、负责部门资料、文件的整理、归档、保存;3、协助首营资料的收取、整理与协助资料的催讨,资料整理完毕后交于采购员审核;4、协助公司的招投标工作;5、部门日常接待工作;6、部门日常琐事的处理;7、其他公司临时的工作、任务。采购内勤工作职责内容篇71、负责各类产品入库出库2、负责各项目采购合同的收集、整理及存档;3、负责接收发票,制单(整理合同、入库单、合格证),经审批后交财务部挂账;4、负责审项目标书5、其他领导交办的事宜采购内勤工作职责内容篇81、负责物流部每月进出物资账务;每周提供周报;2、负责客户每月订单统计、达成跟踪、每月汇总,月末提供月报;3、负责公司进出物资在途物资及单证的统计与跟催,每周提供周报;4、负责公司进出物资快递及其管理;5、负责每月客户机供应商急件统计与跟催;6、负责公司每日进耗存库存报表的完成,每日向财务及业务部、总经办提供日报;7、负责物流部所有单证每月归档与管理;8、负责每月客户、供应商对账、结账;9、每月负责与公司财务对账、开票及挂账;10、负责公司每月盘点及其报表提供;采购内勤工作职责内容篇91、积极配合采购人员的工作,做好采购合同及采购订单,根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;2、负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档,以便检查核实;3、接收、登记发票,将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;4、每月月度做好当月合计工作,并及时与财务部门进行帐目余额的核对;5、负责编制月度付款计划表,经部门主管审批后做付款申请单,经公司领导签字后交由财务付款;采购内勤工作职责内容篇101、负责日常采购工作2、与供货商的沟通工作3、采购订单的跟踪4、和供货商对账、会计对账5、制作付款计划6、货物的清点和入库7、制作标书和项目的综合管理8、其他上级交办的工作采购内勤工作职责内容篇111、负责采购订单与合同及时下达与签订,跟进付款及时性及准确性;2、负责采购返利核算与数据审核;3、负责商城系统后台单据操作;4、负责采购运输跟踪、到货管理和质量监督;5、负责采购产品与财务月度对账;6、负责采购单据的保存及归档工作;7、负责日常供应链管理;采购内勤工作职责内容篇121、整理采购单据、到货入库、财务对账、付款申请;2、供应商资料管理,包括索取与存档;3、采购合同及订单管理;4、其他物资到货追踪、入库验收、对账付款;5、其他安排事项;采购内勤工作职责内容篇131.根据市场需求变化,编制货物采购计划,及时准确的进行备货,并向供