企业规章制度(精选15篇).docx
上传人:天马****23 上传时间:2024-09-13 格式:DOCX 页数:72 大小:62KB 金币:10 举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

企业规章制度(精选15篇).docx

企业规章制度(精选15篇).docx

预览

免费试读已结束,剩余 62 页请下载文档后查看

10 金币

下载此文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

PAGE\*MERGEFORMAT72企业规章制度(精选15篇)企业规章制度1一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格依据《会计法》进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、资料真实、数据精确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务方案;编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导准时、真实、精确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。3、责会计核算,共性对应收、应付等往来账要准时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发觉不符,务必查明状况准时报。4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源。5、妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成上级领导交办的其它工作任务。二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、依据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不贴合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公司的业务实际状况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。9、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调整表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。11、妥当保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。12、完成上级领导交办的其他工作。三、固定资产的`管理规定1、公司的固定资产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责。2、每年年终务必进行一次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料精确。对固定资产遗失、损坏的,要查明缘由,明确职责,做出适当处理。3、购置固定资产,务必有经批准的购置方案;购置时,经领导批准,可借用限额支票在方案范围内使用。4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、保管人员务必坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得托付他人代管。3、持续印章使用的严峻 性。各类印章只限使用在正式公文、函件上,严禁在空白介绍信上盖章。印章使用务必做到用章登记。五、公司员工差旅费的规定1、职工因公出差,按财政部有关文件规定,一律乘座火车,可购硬卧车票。如因特殊状况需乘飞机者,务必报总经理批准方可乘座,否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。2、在途补助。乘座火车和轮船每人每一天按20元补贴,乘座长酒6小时及以上的,可按在途标准补贴20元。3、员工每人每一天按80元标准住宿,出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销,所住宾馆不得超过三星级。4、住勤伙食补贴,每人每一天20元标准。5、市内交通补贴,每人每一天10元标准。6、公差人员报销差旅费,务必在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费,否则作为挪用公款处理。六、物资选购规定1、各部门依据每年物资的消耗率、损耗率进行猜想,于每年十二月中旬编制选购方案和预算,报财务室审核。2、方案外选购或临时增加的项目,也要制定方案或报财务室审核。3、财务室对各部门选购方案和预算进行审核,经审核的方案交行政部门监督实施。4、选购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资,务必向3家以上供应商摸底询价,并签定供货协议。5、方案外和临时少量急需品,需经总经理批准后,方可选购。6、选购人员选购物资付款,价值在500元以上的,使用转账支票或托付银行付款;价值在500元以下的,能够支付现金。7、转账支票结账一般由出纳依据选购人带给的精确数字或单据填制转账支票。若由选购人领空白转账支票与对方结账的,转账支票务必限额。8、物资选购价值超过500元,卖方要求付现金的,务必由财务室审查,经批准后,方可付款。七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理批阅,总经理签发。2、以公司名义对内、对外签定的合同,统一由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时备查。八、财务审批、报销规定1、公司各部门应依据工作需要,事先拟订支出方案,报总经理同意后,再由经办人按规定办理借支或报销手续。2、公司员工报销,需下列审批程序:经办人―部门经