物品采购管理办法.doc
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新乡市竞合置业有限公司第页共NUMPAGES2页内部资料注意保密物品采购管理办法为保证公司所需一般物品资源充足,合理发放,且做到量入为出等特制订本办法。严格执行采购流程,个人及部门领用物品,由申请人填写申购单,经部门主管核准签字后,公司派专人于每周二统一购置和发放。通常情况下,未达安全存量的物品要即时采购补充;综合部和财务部于每周五上午落实申购物品,并及时将购回的物品做好验收,入库工作。仓库保管要做到看单出库,认真做好申领物品的审核,登记,发放及统计。在采购过程中,要认真负责、恪尽职守,按照比价采购的原则,做到货比三家,保证品质,严格执行询价,比价,议价,定购程序。物品批量采购时,要对商家提供的价目单进行筛选,商定合理价位,减少外出采购次数。每月最后一个工作日要对库存物品进行一次清点,做到入库、出库、在库,帐帐相符和帐物相符,次月五日前将盘点表抄送综合部和财务部各一份备档。采购过程中,严禁弄虚作假,假公济私,一经发现严肃处理。本制度由公司综合部负责解释,自发布之日起执行。附表:物品采购审批单物品采购审批单申购部门经办人部门负责人签字主管领导签字申购品名规格及型号数量申购时间备注新乡市竞合置业有限公司二零一三年五月六日