武汉万利隆科技有限公司货币资金内部控制存在的问题及对策.pdf
上传人:是丹****ni 上传时间:2024-09-11 格式:PDF 页数:14 大小:1.1MB 金币:10 举报 版权申诉
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目录摘要................................................................................................................1前言........................................................................................................................21、公司简介........................................................................................................21.1公司基本信息.......................................................................................................................21.2公司货币资金内部控制介绍...............................................................................................22、武汉万利隆科技有限公司货币资金内部控制存在的问题........................32.4监管不力,缺乏严格的监督机制........................................................................................62.5公司领导没有给予足够的重视,财务人员的综合素质不高............................................73、货币资金内部控制方案设计........................................................................83.1建立良好的控制环境............................................................................................................83.2建立完善的货币资金内部控制制度....................................................................................93.3加强资金的监督机制,及时反馈信息................................................................................93.4提高领导层的管理意识,提升财务人员的综合素质......................................................10结束语..................................................................................................................11参考文献..............................................................................................................12致谢......................................................................................................................13摘要随着我国社会主义市场经济体制建设的不断完善和飞速发展,公司也面临巨大的发展机遇,在市场经济体制环境下公司的发展过程实则就是资金的运转过程。本设计以是武汉万利隆公司为例对我国中小公司的货币资金内部控制管理进行分析研究,在公司持续发展的情况下,带动了经济的发展。但是在公司货币资金内部控制过程中会发生专业素质弱、监管不力、监督机制不完善等问题;这些问题的存在,直接造成了公司货币资金使用效率低下,会给公司造成很大的资源浪费,会减弱公司的经济实力,还会限制公司未来的发展空间。所以,货币资金的内控对于公司的生产与经营都是非常重要的。社会在不断发展,只有保证对货币资金内部控制