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(一)费用报销申请单编号:填报日期:年月日姓名部门职务附件张费用项目内容说明费用金额千百十万千百十元角分金额(大写)合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核证明人经办人(二)差旅费用报销单编号:填报日期:年月日姓名职务出差事由附件张部门起止日期年月日~年月日,共计天备注日期起止地点交通费住宿费餐费补助其他费用金额合计十万千百十元角分~~金额(大写)合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核证明人经办人(三)外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001交通费0002资料费0003交际费0004补贴费0005其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核证明人经办人(四)车辆费用报销单编号:填表日期:年月日驾驶员部门车号预支期间年月日~年月日车型项目张数金额(单据粘贴处)合计金额(大写)财务审批部门主管审批财务复核部门审核证明人经办人(五)通信费用报销单编号:填表日期:年月日部门使用人通信工具类别□固定电话□移动电话□其他号码费用(合计)大写费用明细总经理(签字)主管领导(签字)审核(签字)(六)招待费用报销单编号:填表日期:年月日姓名职务招待事由附件张部门招待对象招待人数客人人,陪同人备注日期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额(大写)合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核证明人经办人(七)部门费用报销明细表编号:填表日期:年月日序号报销时间报销人员所属部门费用类别入额(元)出额(元)余额(元)备注001002003004005006007008009010……