不合格品控制.doc
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九、不合格品控制程序B91.目的防止不合格品的非预期使用,消除、降低各种不利的环境影响。2.适用范围适用于设计产品中不合格的控制。3.术语不合格(不符合):未满足要求。4.职责4.1总工室负责组织对不合格品的评审。4.2有关设计所负责评审处理的实施。4.4档案室负责不合格的标识和隔离。5.程序5.1不合格品、不符合的评定和批准5.1.1不合格品、不符合的评定原则5.1.1.1在设计过程中出现不符合标准、规范等的不合格品按《设计控制程序》(B5)中有关校审及设计更改的规定执行。5.1.1.2经审定签署后的设计文件,凡发现有下列各类问题之者,均判定为不合格品,并按本程序控制。a.违反国家建设方针、政策、法规。b.使用功能设计不符合合同要求。c.设计文件不齐全、未达到设计深度,违反国家强制性标准和有关设计规范,产生设计质量问题。d.设计突破批准的面积、投资而未获顾客认可。e.因设计缺陷造成无法施工或施工返工。f.工程在施工、安装和使用过程中,出现了由于设计应负主要责任的工作事故。5.1.2不合格品由总工室评定,总工(或总建)批准。当有异议时提交技术委员会认定。5.2不合格品的评审5.2.1评定为不合格品后,由总工室填写《不合格/不符合通知单》(B9-1),并及时通知设计总负责人和档案室。5.2.2不合格品已交付施工或使用的,要及时通知相关部门停止施工或使用。5.2.3对不合格品,由总工室负责组织有关专业主任工程师及专业负责人进行评审。必要时总建筑师、总工程师参加评审。5.2.4不合格品的评审要找出不合格的原因与责任者,对存在问题提出处理的具体办法,明确做出修改或返工重做的处理意见,由总工室填写《不合格/不符合评审报告》(B9-2)送相关设计所。5.3不合格品的处置5.3.1工程项目设计组负责不合格品评审处置的实施。5.3.2不合格品的修改或返工重做,按《不合格/不符合评审报告》(B9-2)中的处置意见实施。5.3.3不合格品的修改或返工重做,应按原校审程序重新进行校审,由专业负责人填写《不合格/不符合评审报告》(B9-2)中的“实施结果”栏目,并将报告返回总工室。5.3.4经修改或返工重做后的设计文件,应按重新出图交付并归档。5.3.5不合格品的标识和隔离档案室对已存档的不合格品应及时加以标识和隔离,以防误用。6.记录不合格/不符合通知单(B9-1)不合格/不符合评审报告(B9-2)不合格/不符合通知单(B9-1)编号:工程项目(不符合项)设计编号承担设计所(责任部门)设计总负责人不合格/不符合发生专业(责任人)专业负责人发生日期年月日填报人不合格╲不符合批准总工室主任:日期:年月日不合格/不符合评审报告(B9-2)编号:工程项目(不符合项)设计编号承担设计所(责任部门)设计总负责人不合格/不符合发生专业(责任人)专业负责人发生日期年月日填报人不合格╲不符合处置意见实施结果专业负责人:年月日公司技术负责人:年月日