采购订单审核流程.doc
上传人:天马****23 上传时间:2024-09-14 格式:DOC 页数:1 大小:86KB 金币:10 举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

采购订单审核流程.doc

采购订单审核流程.doc

预览

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

10 金币

下载此文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

.精选范本6.1采购订单审批付款流程图(月结)采购部门财务部门品质/仓管部门总经理、董事长传真合同、订单给供应商,约定送货期。并将经总经理签字的订单交财务、仓库各一份采购经理审批(内容包括单价及付款时间)时间为一天收到产品需求计划,下采购订单并与供货商签订月结合同合同副本一份备案。收集各部门付款的单据(已批核订单、入库单、退货单、对账单、报价单、检验报告)网上操作银行转账或付现。仓管部门按检验报告填制物料入库单(退货单)品管部门检验并出具检验报告仓管部门依据订单数量收货审批付款,签写支票。时间为一周。对合同、订单进行核准并签字,时间为一周。