XX公司软件销售部出差管理规定.doc
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XX公司软件销售部出差人员管理规定XX公司软件部版本号:01.00设计人:XX公司软件销售部所有在职销售人员必须遵守以下规则:1、销售人员差旅费用原则上均按公司差旅管理规定执行。2、为节省出差费用,一般在上班时间,销售员应用电话与客户联系;在指定区域内有一定数目(通常应多于3个)的有意向客户时方可申请出差,与客户进一步洽谈。3、销售人员出差前三天内务必填写详细的出差计划表(包括目的、地区、时间安排、费用、联系人、联系电话),并交本事业部经理进行审核。未经批准的出差差旅费一律不予报销,根据实际情况按事假或旷工处理。4、销售人员携带的笔记本电脑,必须保持干净整洁,不可以随意安装软件产品,如笔记本出现损坏或遗失,其损失由销售人员进行赔偿。如发现有销售人员在笔记本中安装游戏,则给予不少于500元的处罚。5、销售人员每次出差必须按出差计划表完成每日出差计划,并填写每日工作日志。如当日未完成当日出差计划,必须在当日工作日志内作出书面说明,与原计划有两天以上出入的,必须电话报销售总监批准,经销售总监口头同意后方可改变计划。并在工作日志内进行记录。同时作出新的计划表。私自改变出差计划者,本次差旅费用自理,出差时间按事假处理。部门经理应主动跟踪出差在外的业务员的工作进展,若不了解情况则给予50元/次的罚款。6、销售人员出差回京后,应及时填报汇报表,并详细向部门经理汇报出差情况。如果没能按计划完成出差任务或改变出差目的,必须申明理由,汇报表必须先交本事业部经理审阅,由本事业部经理在报销单上签字,方可到财务部门报销。7、由于销售人员的个人原因而造成退票,20%的手续费自付。8、销售部经理及高级销售经理出差前和返京后,在北京市内出租车可以报销,但计入个人费用。9、大区经理和高级销售经理在外出差,如工作需要可以乘坐出租车,但记入费用。每次出差每天限额20元,最高不得超过100元。其他销售经理报销出租车费须经销售部经理批准,每次出差每天限额10元,最高不得超过50元。10、本年度,普通销售人员按照130元/人/天(住宿90元,市内交通和伙食补助40元/人/天),高级销售经理以上(包括大区经理和销售部经理)150元/人/天(住宿110元,市内交通和伙食补助40元/人/天)。11、除铁路运输或其它不可抗拒的外界因素外,销售人员在外出时如发生丢失财物的情况,概XX公司软件销售部出差人员管理规定XX公司软件部版本号:01.00设计人:由个人负责完全赔偿,公司不承担任何责任。12、出差期间业务员不得要求客户给自己免费安排食宿。如有客户投诉,由该业务员赔偿所有费用并给予同等金额的罚款。两次以上者给予辞退处理。13、出差期间销售人员着装按上班时间规定着装。不按规定着装的,每发现一次给予100元处罚。特殊天气情况下除外。14、出差期间销售人员应洁身自好,自觉遵守社会道德规范,遵纪守法,违法者责任自付,严重影响公司形象和声誉者给予辞退。15、销售人员在外地出差时,应每天用当地固定电话向销售总监汇报工作。违反者每天给予100元罚款。在一次出差周期期间内从未执行此规定者,此次差旅费用自理,出差时间按事假处理。16、每次出差招待费用均事先向领导报批,未事先报批的一律自理。批准权限:单次500元以下需销售部经理签字批准,超过500元报软件部经理批准,1000元以上报公司总经理批准。各种礼品等300元以下由销售部经理批准,300元以上软件部经理批准,超过1000元报公司总经理批准(以上费用需提前申报,否则不予报销)。招待费用和礼品记入个人销售费用。17、外出所有票据必须真实、准确,100元以上的,如用于购物,必须在票据背面写上对方单位名称、客户姓名、电话(需留手机号),如发现有弄虚作假的行为,财务部将不予报销该票据,并给五倍的罚款。18、长途汽车票的报销,必须在背后注明起、终地点、价格和时间,以便财务审批,丢失车票由个人自负,财务将不予报销。严禁弄虚作假,如有发现,给予差额的10倍罚款。19、销售员报销参展的差旅费时,应先填写参展仪器退库单,方可报销。20、销售人员报销参展补助,地区和专业会必须先经办公室主任签字说明,省级展会及全国会由集团秘书签字说明。21、高级销售经理以上人员可自行决定是否乘坐市内出租车,业务经理携带机器或一万元以上公司现金时可乘坐出租车,所有出租车费用计入个人销售费用。22、招待费用、礼品费、餐费、差旅补助费、公司出车费、通讯费、快递费计入本人销售费用。200921XX公司软件销售部