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地税联网审计系统税款征收模块的设计与实现的任务书.docx

地税联网审计系统税款征收模块的设计与实现的任务书任务书任务名称:地税联网审计系统税款征收模块的设计与实现任务目标:地税联网审计系统税款征收模块的设计与实现,旨在实现税务部门对企业纳税信息的监管与审计工作,提高税收征管的透明度,加快审计工作的效率,确保税收的合法性和公平性。任务内容:1.系统需求分析通过调研市场需求和用户反馈,了解到用户对地税联网审计系统税款征收模块的需求,对需求进行分析和梳理,确定系统的功能和特性,确定系统的基本框架和技术方案。2.系统设计根据系统需求,进行系统设计,包括数据库设计、系统架

发布时间:2024-09-15
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2024年度内部审计工作计划标准.pdf

2024年度内部审计工作计划标准一、引言内部审计是组织中一项重要的管理工具,它主要通过对组织的各项活动进行监督、评估和改进,为组织管理层提供独立、客观的意见和建议。为了确保内部审计工作的高效、专业和规范,制定本标准。二、工作目标1.提供独立、客观的评估和建议,帮助组织达成其目标;2.评估和改进组织的风险管理、控制和治理过程;3.促进组织的合规性和道德行为;4.提高组织的运营效率和效益。三、内部审计工作计划制定过程1.确定审计目标:根据组织的战略目标、风险管理需求和重点关注领域,确定本年度的审计目标。2.进

发布时间:2024-09-15
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上市公司内部审计对企业价值影响研究的开题报告.docx

上市公司内部审计对企业价值影响研究的开题报告一、选题背景随着我国财经市场的不断发展,上市公司内部管理日趋重要。内部审计作为上市公司管理中不可或缺的一个环节,对企业的经营、财务状况以及风险等方面起到关键作用。其通过对公司内部各个环节的审计,对管理人员和董事会提供关键信息,有助于企业决策的制定以及风险管理。因此,本文选取上市公司内部审计,从企业价值的角度进行研究,探讨内部审计对企业价值的影响。二、选题目的:1.了解上市公司内部审计的基本情况2.探究内部审计对企业价值的影响原因3.分析内部审计对企业价值的具体影

发布时间:2024-09-15
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我国上市公司审计定价影响因素研究的任务书.docx

我国上市公司审计定价影响因素研究的任务书任务名称:我国上市公司审计定价影响因素研究任务背景:作为资本市场的重要组成部分,上市公司的财务信息对投资者和其他市场参与者具有重要的参考价值。而上市公司的财务信息是否真实、准确、完整往往需要得到审计师的确认。审计师在为上市公司进行审计时,需要做出定价决策,即确定审计费用。审计费用的定价对审计师的利益诉求、审计品质、上市公司质量等方面都具有重要影响,因此需要对其影响因素进行深入研究。任务目标:本研究的目标是探究我国上市公司审计定价的影响因素,并分析这些影响因素之间的相

发布时间:2024-09-15
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审计局信访上半年工作总结多篇.docx

审计局信访上半年工作总结多篇【说明】审计局信访上半年工作总结多篇为的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。【第1篇】2022年上半年审计局信访工作总结我局年度的信访维稳工作在县委、县政府的正确领导下,在县委群众工作局、县信访局、县法制办、县综治办的指导和帮助下,针对本局工作实际,我们认真贯彻了稳定压倒一切的工作主导思想,上下齐心,层层抓好目标管理责任制的落实,采取有效措施,积极排查、防范、化解各种矛盾和问题,确保了本局和联系乡的各项工作顺利开展。一、取得的主要成效(一)一年来,全局没有出现刑事案件、重

发布时间:2024-09-14
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自考审计学课件第一章学习教案.ppt

教学(jiāoxué)目标学习本课程必须具有比较扎实的基础会计学和各类专业会计的基础加识,否则,会给学习带来一定的困难。所以、应考者学习本课程,应按照专业计划循序渐进。这样,才能使学习效果有所保证。其次,本课程是一门业务技术性比较强的课程。在学习过程中,除了必须弄懂弄通教材内容外,还必须抓紧好作业练习(liànxí)这一环节,以便巩固所学内容,掌握从事审计工作应有的本领。选用(xuǎnyòng)教材关于(guānyú)考试第一章审计(shěnjì)概论本章(běnzhānꞬ)要点第一节审计的定义(dìng

发布时间:2024-09-13
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会计审计论文国有企业无形资产的会计计量_2694.doc

国有企业无形资产的会计计量无形资产是我国国有资产的一个重要组成部分。在股份制改造、"公私混合"经营等实现形式的探索中,加强国有无形资产的管理与运营,正确评估其价值,对于加强国有的力、竞争力及其与市场环境的亲和、融洽,防止国有资产的流失,都有十分重要的意义。由于体制的缘故,许多部门、地方政府以及国有企业对中外合资、合作热情很高,求合心切,而对中央国有企业"抓大放小"改革的方针政策,却存在一定程度的误解。在国企合资、改组过程中,纷纷低价变卖国有资产,导致许多资产的流失。从资产评估的角度,是由于、会计制度(准则

发布时间:2024-09-13
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南京审计学院自学考试助学专业毕业论文.docx

编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES31页第PAGE\*MERGEFORMAT31页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT31页南京审计学院自学考试助学专业毕业论文题目:房地产企业的业绩分析学生姓名:汪枫班级:12会审独本班准考证号:013712405034专业:会计与审计指导教师:华老师二O一三年六月二十日一、引言我国房地产业自1998年复苏以来,全国房地产开发投资每年以超出20%的速度增长,销售额的平均增长率更是达到了27%以

发布时间:2024-09-12
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内部审计如何为管理者服务(ppt 70)(1).pptx

内部审计如何为管理者服务提纲一、问题的提出二、内审可做的事情三、技术和方法四、复活和成长一、问题的提出内审的设立设立目的不同,内审人员的地位也不同现行内审部门及人员的工作内容内审人员的困惑外人对内审认识的误区我们对内审认识的误区内审的出路A、老板对工作重要性的判断标准和顺序内审的定位二、内部审计可做的事情监督老板不能亲自监督的活动识别并最小化风险为老板证实报告在专业领域保护管理层协助进行决策帮助管理者进行管理内部审计人员通常会发现问题并建议改正当内部审计人员确认基本的管理原则被违反时,更正性的措施就会更有

发布时间:2024-09-12
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高新技术企业认定专项审计指引(doc 55页).docx

编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES57页第PAGE\*MERGEFORMAT57页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT57页高新技术企业认定专项审计指引中国注册会计师协会二○○八年十一月十二日目录HYPERLINK"http://control.blog.sina.com.cn/admin/article/article_add.php"\l"_Toc214683363"第一章总则...1HYPERLINK"http:

发布时间:2024-09-12
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材料行业-财务部-预算审计岗位说明书.docx

编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第PAGE3页共NUMPAGES3页第PAGE\*MERGEFORMAT3页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT3页预算审计岗位说明书岗位名称预算审计岗位编号QK-11-04所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2002年7月本职:负责公司编制财务预算、及内部审计工作职责与工作任务:职责一职责表述:财务预算工作工作任务组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算,

发布时间:2024-09-11
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政府投资建设项目审计-四川建设网.pptx

政府投资建设项目审计2010年6月成都第一章中国审计概况第二章中华人民共和国审计法实施条例第三章审计准则第四章政府工程建设项目审计第五章国家审计的主要做法第六章政府建设项目审计实务综合案例一、中国审计体系国家审计机关(国家审计和地方审计)、社会审计组织(民间审计、事务所审计)、内部审计机构三种审计组织构成。内部审计:内向性、广泛性、及时性、针对性和经常性民间审计:委托性、公正性和有偿性国家审计:法定性和强制性三种审计组织分工协作、相互联系。三者的共同目的是加强财政财务管理,维护国家财经秩序,促进廉政建设,

发布时间:2024-09-11
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华为人力资源管理内部审计——第六组.pptx

华为公司的人力资源管理内部审计公司简介华为公司的人力资源管理一、华为公司人力资源管理理念一、华为公司人力资源管理理念一、华为公司人力资源管理理念一、华为公司人力资源管理理念一、华为公司人力资源管理理念一、华为公司人力资源管理理念华为公司的人力资源管理二、华为公司人力资源管理体系二、华为公司人力资源管理体系二、华为公司人力资源管理体系二、华为公司人力资源管理体系二、华为公司人力资源管理体系华为公司的人力资源管理三、职位分析与职位评估应负责任得分职位等级职位管理体系的建立华为公司的人力资源管理四、绩效管理四、

发布时间:2024-09-11
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审计法实施条例5月1日起施行.doc

新审计法实施条例5月1日起施行作者:来源:新华网来源日期:2010-2-21本站发布时间:2010-2-2120:20:36阅读量:103次中华人民共和国国务院令第571号《中华人民共和国审计法实施条例》已经2010年2月2日国务院第100次常务会议修订通过,现将修订后的《中华人民共和国审计法实施条例》公布,自2010年5月1日起施行。总理温家宝二0一0年二月十一日中华人民共和国审计法实施条例(1997年10月21日中华人民共和国国务院令第231号公布2010年2月2日国务院第100次常务会议修订通过)第

发布时间:2024-09-11
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制药公司设备管理 设备供应商审计管理规程.pdf

制药有限公司GMP文件设备供应商审计管理规程文件编号SMP-SB-021-01文件版号01制订人制订日期年月日审核人审核日期年月日批准人批准日期年月日生效日期年月日颁发部门质量保证部□质量保证部□质量控制部□工程设备部□销售部分发部门□生产技术部□物料部□行政人事部注:此页无正文依法生产、用户至上、优质高效、遵信守约设备供应商审计管理规程目的:规范设备供应商审计的管理,指导采购人员选购设备。适用范围:适用于本公司设备订购时对供应商的审查。责任者:工程设备部、生产技术部及物料部负责人员。内容:1.根据需要采

发布时间:2024-09-11
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施工阶段工程造价全过程跟踪审计方案范文.doc

施工阶段工程造价全过程跟踪审计方案四川大明工程建设管理咨询有限公司工程造价施工阶段全过程跟踪审计方案编制单位:四川大明工程建设管理咨询有限公司遂宁分公司编制部门:施工阶段全过程跟踪审计小组编制日期:7月12日目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc"一、现场跟踪的方式PAGEREF_Toc\h4HYPERLINK\l"_Toc"1、现场跟踪方式PAGEREF_Toc\h4HYPERLINK\l"_Toc"2、现场跟踪主要内容PAGEREF_To

发布时间:2024-09-10
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20222020年审计局节能宣传周活动的总结.docx

此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。PAGEPAGE22020年审计局节能宣传周活动的总结20XX年6月11-17日,是全国节能宣传活动周,按照《关于开展20XX年公共机构节能宣传周活动的通知》精神,县审计局紧紧围绕“践行节能低碳、建设美丽家园”这一主题,广泛开展节能宣传活动。现将有关情况总结如下:一、突出主题,多面宣传,增强忧患意识在节能宣传周活动一开始,我局就围绕节能宣传周活动安排,召开了全体干部职工会议,安排部署了今年宣传活动周的工作要求,传

发布时间:2024-09-10
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审计实训心得体会300字(七篇).docx

审计实训心得体会300字(七篇)我们得到了一些心得体会以后,应该马上记录下来,写一篇心得体会,这样能够给人努力向前的动力。我们想要好好写一篇心得体会,可是却无从下手吗?那么下面我就给大家讲一讲心得体会怎么写才比较好,我们一起来看一看吧。审计实训心得体会300字篇一忆起第一天八天的社会实践结束了,“小燕乐园”夏令营从开始到结束处处是惊喜。第一天,小朋友调皮捣蛋,不懂表达对老师到来的欢迎,给我们留下了并不算好的第一面;最后一天,小朋友依然调皮捣蛋,懂得与亲爱的老师道别和表达不舍,给我们留下了感动和再见的期盼。

发布时间:2024-09-09
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审计上半年工作总结及下半年工作安排.doc

今年以来,江北区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕加快“转型发展”这条主线,以大力实施“两江战略”和加快建设“三区三城”战略部署为目标,全面履行审计监督职能作用,各项工作取得了新突破,为区域经济社会健康平稳发展提供有力保障。一、上半年审计工作情况(一)坚持围绕中心,审计建设性作用进一步发挥。自觉站在区委、区政府工作大局下谋划和实施审计工作,在区委区政府出台的保稳促调、促进经济方式转变等一系列宏观政策措施的执行和落实中发挥审计建设性作用。1.加强财政资金审计,促进资金合理高效使用。积极

发布时间:2024-09-09
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